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老師,第一季度的增值稅更正申報(bào)了,補(bǔ)繳的增值稅已經(jīng)增值稅附加怎么作賬務(wù)處理?。窟€有一部分滯納金

2022-06-24 14:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-24 14:46

你好,小規(guī)模的嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款

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你好,小規(guī)模的嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
2022-06-24
你好,是你少做了收入的嗎?
2022-04-01
您好,稅費(fèi)部分,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交**稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交*稅,貸銀行存款。借營業(yè)外支出,貸銀行存款
2021-05-16
你好,這塊你之前沒做的話,就是 收到返還手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務(wù)收入(營業(yè)外收入), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,
2024-05-07
你好,什么原因需要更正?是之前對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣嗎?
2024-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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