你好,小規(guī)模的嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
老師,我修改了2021年度第四季度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳了增值稅及附加稅還有滯納金,這個賬務(wù)怎么處理啊
老師,第一季度的增值稅更正申報(bào)了,補(bǔ)繳的增值稅已經(jīng)增值稅附加怎么作賬務(wù)處理???還有一部分滯納金
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報(bào)表,導(dǎo)致7月份補(bǔ)交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費(fèi)要怎么做分錄呢
老師,請問10月份做了增值稅更正申報(bào)補(bǔ)交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,沒填寫補(bǔ)交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報(bào)表如何填寫?把補(bǔ)交的填哪?
請問10月和12月增值稅附加稅已經(jīng)申報(bào)完,現(xiàn)在更正了10月和12月的報(bào)表,10月補(bǔ)交了十幾元的增值稅附加稅,還有0.42元的滯納金,12月已已經(jīng)退回多交的十幾元增值稅附加稅,當(dāng)然都已經(jīng)入賬,按照未更正之前坐分錄,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅