你好,是你少做了收入的嗎?
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤表的收入不匹,然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個(gè)會(huì)計(jì)有四種種做法,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬,我怎么調(diào)賬,然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎?
老師,我修改了2021年度第四季度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳了增值稅及附加稅還有滯納金,這個(gè)賬務(wù)怎么處理啊
老師,第一季度的增值稅更正申報(bào)了,補(bǔ)繳的增值稅已經(jīng)增值稅附加怎么作賬務(wù)處理???還有一部分滯納金
老師,上任會(huì)計(jì)繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提我分錄如何做呢
你好老師,我修改第四季財(cái)務(wù)報(bào)表以及增值稅報(bào)表,我申報(bào)第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,讓我修改年度企業(yè)所得稅報(bào)表,然后說我的年度報(bào)表利潤不對。我已經(jīng)修改過財(cái)報(bào)了,但是年報(bào)的利潤還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統(tǒng)的問題嗎?
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
我沒少做收入,是第二季度我開負(fù)數(shù)發(fā)票了,沒進(jìn)行退稅,四季度申報(bào)時(shí)這部分稅不能抵減,于是申報(bào)表收入少報(bào)了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求更正申報(bào),把稅款補(bǔ)繳,這個(gè)月在進(jìn)行退稅操作,這個(gè)賬務(wù)處理怎么操作啊
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅/附加稅 營業(yè)外支出滯納金 貸,銀行存款。
退回來的時(shí)候,你在做相反的就可以。
老師中間又給差額就是第四季度的時(shí)候城建稅調(diào)到0.07了,我補(bǔ)繳比退回來的多
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。 多的一部分做這個(gè)。