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老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??

2022-06-24 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-24 14:47

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)

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快賬用戶6898 追問 2022-06-24 14:49

郭老師,那營業(yè)外收入負(fù)數(shù),就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-24 14:57

需要的所有的損益類科目月末都是沒有余額的。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
2022-06-24
開紅字發(fā)票。做負(fù)數(shù)的收入分錄。
2022-06-23
你今年開紅字發(fā)票,只沖減今年當(dāng)月的銷售收入和稅金
2022-06-23
你好;? ?是的。 就這樣做; 你看看你成本要不要紅沖哦? ?
2022-06-09
你好 應(yīng)該算上沖紅之后的凈額來計(jì)算整期的銷售額??
2020-12-25
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