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老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫(xiě)到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)?也就是說(shuō)只報(bào)所開(kāi)專票3%的增值稅,不再減去這個(gè)紅沖的稅額了,是嗎

2022-10-09 12:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-09 12:51

你好,對(duì)的,專用發(fā)票是專用發(fā)票的,咱們填到第二行,像這種紅沖的發(fā)票的話,你直接在免稅銷售額那里填零就行,不要填負(fù)數(shù)了。

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你好,對(duì)的,專用發(fā)票是專用發(fā)票的,咱們填到第二行,像這種紅沖的發(fā)票的話,你直接在免稅銷售額那里填零就行,不要填負(fù)數(shù)了。
2022-10-09
你又重新開(kāi)了嗎?還是就是紅沖了之后沒(méi)有重新開(kāi)?重新開(kāi)的話,1%的稅率,一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的
2022-04-29
同學(xué)你好,這種情況需要去稅務(wù)局去申報(bào)。
2023-01-05
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)填寫(xiě)3%,減免稅明細(xì)表填寫(xiě)負(fù)數(shù)減免的2%
2021-01-12
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