同學(xué)紅沖,然后重新
老師5.6號(hào)開(kāi)的普通電子發(fā)票,已經(jīng)報(bào)銷了,發(fā)現(xiàn)備注寫(xiě)錯(cuò)了,昨天重新開(kāi)了發(fā)票,這種要怎么記賬,庫(kù)存現(xiàn)金日記賬要怎么填
老師,請(qǐng)教一下,以前年度的通行費(fèi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,可以重新開(kāi)嗎? 發(fā)現(xiàn)之前年度有幾張通行費(fèi)發(fā)票稅務(wù)號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,這種怎么辦呢?
老師您好,我2月份開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,因?yàn)樘ь^及稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份退回來(lái)了,我可以重新開(kāi)發(fā)票嗎?這個(gè)需要怎么處理呢?
老師,報(bào)銷時(shí)2021年普通發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)怎么辦?重新補(bǔ)開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,我們公司員工出差的通行費(fèi)(可抵扣的)發(fā)票稅號(hào)少了一位,我已經(jīng)報(bào)銷了,現(xiàn)在入賬時(shí)發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤。這種還可以重新開(kāi)具嗎?可以找其他過(guò)路費(fèi)發(fā)票替代嗎?
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
開(kāi)具一張新的發(fā)票
隔年的也能沖紅么?
你好同學(xué),可以沖紅
老師,去年的普票沖紅不了了怎么辦,郵費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有地方點(diǎn)沖紅了
同學(xué)可以紅沖的,只要輸入對(duì)應(yīng)的發(fā)票編號(hào)就可以
中石化電子發(fā)票沒(méi)有點(diǎn)擊沖紅發(fā)票的地方了,
那就不能沖紅的同學(xué)
那怎么辦?發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了呢
這個(gè)和你開(kāi)的增值稅普通發(fā)票是一樣的紅字,你去發(fā)票開(kāi)具界面找紅字或者是負(fù)數(shù)按鈕,點(diǎn)進(jìn)去就可以