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老師您好,我2月份開的增值稅普通發(fā)票,因為抬頭及稅號開錯了,現(xiàn)在3月份退回來了,我可以重新開發(fā)票嗎?這個需要怎么處理呢?

2021-03-13 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-13 16:31

同學, 可以的。 先開紅字發(fā)票紅沖上個月錯誤的開票,然后開具正確的發(fā)票。

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快賬用戶3168 追問 2021-03-13 16:33

好的,謝謝,對會計那邊做賬會不會有什么影響呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-13 16:34

同學, 會計處理也是反沖上月的會計分錄,然后做正確的藍字。 只要是根據(jù)實際情況發(fā)生的,不會有影響的。 <解決請評分五分,學習是我們前進的動力~>

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快賬用戶3168 追問 2021-03-13 16:44

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-13 19:56

不客氣~解決請評分五分,持續(xù)共同學習。

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同學, 可以的。 先開紅字發(fā)票紅沖上個月錯誤的開票,然后開具正確的發(fā)票。
2021-03-13
你好!可以的,可以重開
2024-07-29
你好,這個對方認證了嗎?
2023-12-14
賬沒有問題可以不用調(diào)賬,發(fā)票直接貼在后面可以。
2021-03-18
您好,按實際開票去申報就可以了,4月13%有紅票有藍票,加減后在 附列資料(一) 開具專用發(fā)票發(fā)票 1 2列填,下面有13%和9%發(fā)票,分別對就稅率填好,提交申報就可以了
2023-04-13
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