您好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是認(rèn)證的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅,10月份申報(bào)的時(shí)候認(rèn)證了9月份之前小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)也抵稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,是不是只要做下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了,那在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報(bào)表?
老師,4月份收到一張之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票,在申報(bào)4月份增值稅時(shí)是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要填在增值稅申報(bào)表(二)哪欄呢 ?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)票在已經(jīng)認(rèn)證抵扣,那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是改之前認(rèn)證那個(gè)月的增值稅申報(bào)表還是現(xiàn)在月份的增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫在那個(gè)月?
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,從22年1月到現(xiàn)在存在多個(gè)月份都認(rèn)證了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出,在申報(bào)表附表二中認(rèn)證專票填寫以前的份數(shù)和金額,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅