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老師,如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅,10月份申報的時候認證了9月份之前小規(guī)模的進項也抵稅了,這個應該怎么處理,是不是只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了,那在這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報表?

2021-12-10 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 20:07

您好 只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了 這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6723 追問 2021-12-10 20:11

這個應該填在這個里面哪里?是不是不用做紅字發(fā)票申請表?

這個應該填在這個里面哪里?是不是不用做紅字發(fā)票申請表?
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齊紅老師 解答 2021-12-10 20:13

小規(guī)模期間的 填23B欄次就好了

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快賬用戶6723 追問 2021-12-10 20:15

那現(xiàn)在是一般納稅人的也是填這欄的是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 20:15

現(xiàn)在是一般納稅人的也是填這欄 是的

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您好 只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了 這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出
2021-12-10
你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定資產(chǎn)卡片嗎?你多了固定資產(chǎn)的吧。
2022-12-07
同學你好 借:成本費用科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-08-23
你可以開了紅字信息表的那個月填寫進項然后轉(zhuǎn)出 自己填寫不了的建議去稅務(wù)局
2019-12-15
你平時月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項嗎 這兩個科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-18
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