您好 只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了 這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出
“已經(jīng)認證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉(zhuǎn)出補稅,怎么處理?
老師好,一般納稅人8月有留抵的進項稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報表體現(xiàn)。那么到了9月份申報增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個進項稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時關(guān)于這個8月留底的進項稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
老師你好,投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅,9月份已做收入,10月份開具了紅字發(fā)票,那9月份按投入產(chǎn)出法抵扣的稅金,在10月份申報時該怎處理,是在增值稅申報表中的表二做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
1.跨月進項稅額轉(zhuǎn)出,這個只需要做賬務(wù)處理,然后在增值稅申報表2填列就可以了嗎?(該發(fā)票之前月份已經(jīng)認證抵扣。)2.在同一個月份,收到購買商品作為福利費,這個進賬要抵扣嗎?然后轉(zhuǎn)出的時候,也是做賬務(wù)處理后,直接填寫申報嗎?
老師,如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅,10月份申報的時候認證了9月份之前小規(guī)模的進項也抵稅了,這個應該怎么處理,是不是只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了,那在這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報表?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
這個應該填在這個里面哪里?是不是不用做紅字發(fā)票申請表?
小規(guī)模期間的 填23B欄次就好了
那現(xiàn)在是一般納稅人的也是填這欄的是嗎?
現(xiàn)在是一般納稅人的也是填這欄 是的