不需要,只需要填寫金額就行了
19年支出的一筆費用,收到專票進(jìn)項稅已抵扣,本月收到對方的退款和紅字發(fā)票,在進(jìn)項抵扣時需要認(rèn)證嗎?還是不用認(rèn)證,在報稅的附表二中,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫進(jìn)項稅額就可以了?
金稅盤在12月份已經(jīng)抵扣了,1月份想進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,申報表在附表二如何填寫,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額,還是填在其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形里
老師,4月份收到一張之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票,在申報4月份增值稅時是不是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,要填在增值稅申報表(二)哪欄呢 ?
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項里,1月份的進(jìn)項還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報1月增值稅,請問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月?
銀行的手續(xù)費發(fā)票多開了,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在紅沖做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在下個月申報時,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額填寫到納稅申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的的哪一行
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
那老師,這個應(yīng)該怎么填?
在更正之前年度的納稅申報表
哦,是填寫分?jǐn)?shù)和 不含稅金額和稅率
老師,1欄之前認(rèn)證抵扣了進(jìn)項稅額的發(fā)票份數(shù)是28份,金額是3000,現(xiàn)在需要更正2張的話,在1欄填寫26,金額2970,23b填寫份數(shù)2,金額30,這樣寫嗎,
是的,沒錯就是這么填寫的。
還是更正的時候需要在1欄寫28,金額3000,只需要在23b填寫2張,金額30,這樣更該呢
你這個實際轉(zhuǎn)出多少
實際轉(zhuǎn)出2張,金額30,就是不知道該怎么填寫
就填寫2份,填寫需要轉(zhuǎn)出的不含稅金額和稅額。
老師,是這樣寫嗎,在1欄填寫26,金額2970,23b填寫份數(shù)2,金額30,這樣寫嗎,
23b 填寫轉(zhuǎn)出幾份發(fā)票,然后轉(zhuǎn)出不含稅金額,和稅額
1欄填寫正確的可以抵扣的金額和份數(shù)嗎
那個就是填寫你本月認(rèn)證了多少
噢噢1就是之前認(rèn)證了,沒有更正之前已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額份數(shù)及金額嗎
對,之前認(rèn)證抵扣的不用管
1欄就是之前多少,現(xiàn)在就填多少唄,不要有變化。老師,我們多個月份有不該認(rèn)證的,都需要更改,需要每個月都填一套申報表嗎,
不用你進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,一次性填表就行了
更改申報表只需要在附表二轉(zhuǎn)出那填寫金額,其余都不用寫,是嗎
對,沒錯的,就是這樣的