你好,18年就是一般納稅人嗎?如果是的話是這么做的。
老師 加計(jì)抵減政策中的,銷售收入占總收入的50%以上,這個(gè)占比是用前12個(gè)月的收入來計(jì)算嗎? 比如2021年報(bào)12月增值稅的時(shí)候,這個(gè)占比是看企業(yè) 2019年11月到2020年11月的收入來計(jì)算嗎?
老師好 咨詢下 針對生產(chǎn)、生活性服務(wù)行業(yè)的企業(yè),就是取得四個(gè)服務(wù)行業(yè)的銷售額占其總體銷售額(服務(wù)銷售額?其他銷售額【如銷售貨物的銷售額等】)的比例超過50%,才可以享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的政策。 這個(gè)50%的占比是指全年收入占比,還是按月收入的占比? 比如2020年1月成立的,是按照2020年全年的四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占全年收入合計(jì)數(shù)來算嗎? 那如果2020年7月成立的呢,是按照2020年7-12月(6個(gè)月)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-12月(6個(gè)月)總收入合計(jì)數(shù)來算嗎?還是按照2020年7-2021年6月(跨年的全年)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-2021年6月(跨年的全年)總收入合計(jì)數(shù)來算? 麻煩老師解答下
老師,你好,2018年11月成立的企業(yè),用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期可以算2021年全年嗎?如果21年全年四項(xiàng)服務(wù)收入占比 超過全年收入50%,是不是就滿足加計(jì)抵減政策呢‘’
老師您好!請問加計(jì)抵減還怎樣理解的呢?公司是信息技術(shù)服務(wù)業(yè),2021年四項(xiàng)服務(wù)銷售額沒有超過全部銷售額的50%,只有2022年6月份符合要求,老師六月份是否可以享受加計(jì)抵減政策呢?
2023年加計(jì)抵減政策提醒 尊敬的納稅人: ?????? 您好!按照《關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號)文件第三條規(guī)定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額;允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額。 ?????? ??????請您對照上述政策文件規(guī)定,自主判斷是否適用對應(yīng)優(yōu)惠政策。同時(shí),我們提醒您注意以下事項(xiàng): ?????? 1.上述公告所稱的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè),是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下簡稱“四項(xiàng)服務(wù)”)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。老師,幫忙解釋下,我看不懂意思…
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?