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請教一下老師:針對去年12月份開了張票給一家醫(yī)院,但是由于對方報賬走流程時間比較久,到了3月底報賬流程還沒走完,就過了對方單位規(guī)定的跨年發(fā)票的報賬時間。后與對方財務(wù)溝通后對方表示該票已經(jīng)過了第一季度無法報銷,需退回重開,這種我是不是只能沖紅重開了嗎?當(dāng)時開的1%的票,我現(xiàn)在是沖紅后繼續(xù)開一個點給對方嗎

2022-06-17 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-17 12:29

你好 ;? ?1.? 發(fā)票的話是的。? 還是按1%開票的? 對的??

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快賬用戶3895 追問 2022-06-17 12:32

這種雖然不屬于銷售退回,但是對方那邊報不了我只能沖紅重開吧

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齊紅老師 解答 2022-06-17 12:33

你好 ;? ? ? 是的 。 確實對方?jīng)]法處理的; 可以的? ?

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你好 ;? ?1.? 發(fā)票的話是的。? 還是按1%開票的? 對的??
2022-06-17
你好;? 1. 你去申請修改即可; 你是不是分錄沒有作對哦? ?? 你 不管系統(tǒng)怎么報的; 你都要按照你實際開票 和紅沖發(fā)票來做賬; 體現(xiàn)你多繳納稅費的哦? ?
2022-10-27
同學(xué)你好 1.貴公司未交的稅款不會影響專票的紅沖。紅沖是對已經(jīng)開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進(jìn)行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關(guān)系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時調(diào)整申報數(shù)據(jù),確保稅款申報的準(zhǔn)確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時確實需要A公司提供紅字信息表。這是稅務(wù)局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報,因此已開的162萬發(fā)票在這個報表期是需要正常申報的。紅沖發(fā)票的操作不會影響這個報表期的印花稅申報,因為印花稅是基于經(jīng)濟(jì)行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關(guān)系。 4.對于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務(wù)局申請退稅。
2024-04-08
您好,這個的話,你現(xiàn)在,只能做無票收入,這個才可以處理的和這個要求
2024-01-15
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