同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要改的
老師您好,我請(qǐng)教一個(gè)問題。情況是這樣的,19年個(gè)人把車過戶給公司,以前的會(huì)計(jì)做的借:管理費(fèi)用-其他 貸:營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個(gè)人,相當(dāng)于送給他,開的800的發(fā)票,但這800塊也沒有給我們公司,我們做的借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字)貸:營業(yè)外收入(紅字)現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了,利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的,不會(huì)有差額
老師,我21年退了一筆工程審減價(jià)款,之前發(fā)票開了稅也交了,當(dāng)時(shí)我做的借銀行存款跟貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,沒有沖減發(fā)票,結(jié)果報(bào)去年年報(bào)增值稅收入跟企業(yè)所得稅收入對(duì)不起來,稅務(wù)預(yù)警了,這個(gè)情況怎么辦好,稅務(wù)說最好改企業(yè)所得稅,怎么個(gè)改發(fā)?
老師,我21年退了一筆工程審減價(jià)款,之前發(fā)票開了稅也交了,當(dāng)時(shí)我做的借銀行存款跟貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,沒有沖減發(fā)票,結(jié)果報(bào)去年年報(bào)增值稅收入跟企業(yè)所得稅收入對(duì)不起來,稅務(wù)預(yù)警了,這個(gè)情況怎么辦好,稅務(wù)說最好改企業(yè)所得稅,怎么個(gè)改發(fā)?
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
是20年也要改嗎老師,我21年12月份沖紅后這樣記,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,不用再記借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整行不行,這樣的話未分配利潤(rùn)數(shù)不變,不用還20年的表了
你今年改了就可以了
今年改去年年底數(shù)還是對(duì)不起來呀老師,現(xiàn)在就得從21年12月底開始重新結(jié)賬,財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表都要重新改到現(xiàn)在,就是21年稅務(wù)年報(bào)增值稅報(bào)表營業(yè)收入跟企業(yè)所得稅報(bào)表營業(yè)收入跟不一樣,稅務(wù)預(yù)警讓我改,
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
那我這樣記賬行嗎老師,之前老師讓我還記一筆借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,那樣的話20年的未分配利潤(rùn)數(shù)也變了還得改20年的稅務(wù)年報(bào),我這樣記未分配利潤(rùn)數(shù)不變就不用改了是吧老師
你跨年調(diào)整的要把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師,我不那樣記賬,21年底結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面,就當(dāng)時(shí)21年發(fā)生的,這樣20年的數(shù)不變可以嗎?要不寫個(gè)說明行不行
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的
要不怎么辦老師,如果改20年的話稅也不對(duì),太麻煩了,有沒有別的辦法了,怎么還有的老師說可以
同學(xué)你好 這個(gè)跨年調(diào)整是直接在今年調(diào)整
今年調(diào)整的話那去年的數(shù)不對(duì)呀老師,現(xiàn)在就是預(yù)警21的稅務(wù)年報(bào)不對(duì),今年調(diào)整好用嗎老師
如果是去年預(yù)警了那就是調(diào)整去年的
對(duì)呀老師,就是在21年12月調(diào)整呀,您說怎么調(diào)整不用改20年的報(bào)表,就是這個(gè)問題
這個(gè)在21年12月調(diào)整就不用改20年的報(bào)表
老師,那我這樣記賬對(duì)吧,未分配利潤(rùn)數(shù)在21年變化,20年的不會(huì)變化是吧,
對(duì)的 是這樣調(diào)整的
老師,第一個(gè)問題,這樣我21年改了以后,會(huì)計(jì)賬套從今年1月份開始到現(xiàn)在要重新記賬嗎?第二個(gè),我重新記了1月份的賬,憑證沒有變化不用重新打印,看看報(bào)表也沒有變化對(duì)吧老師。由于只有這一次提問了,我一塊問了,就是說不管這個(gè)數(shù)據(jù)有沒有變化賬是都要重新記賬結(jié)賬對(duì)吧老師
這個(gè)不用的 期初數(shù)不用改 改不了的