你好,反結(jié)賬,更改當(dāng)年的
我小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問(wèn)能不能開(kāi)點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺(jué)得要不要開(kāi)了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開(kāi)票是一次性按付款開(kāi),還是按出貨開(kāi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫(xiě)
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
我就是反結(jié)賬,改21年12月的憑證老師,您看看這樣記對(duì)吧,開(kāi)始認(rèn)為這樣改就把財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表改了就行,可是這樣的話20年未分配利潤(rùn)數(shù)變了,又會(huì)跟稅務(wù)報(bào)表對(duì)不起來(lái),還要改20年的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅年度報(bào)表嗎?關(guān)鍵去年還沒(méi)有賬呢老師,這可怎么辦?要不改增值稅報(bào)表?現(xiàn)在能沖之前的發(fā)票嗎?稅務(wù)說(shuō)改企業(yè)所得稅好,增值稅可能改不了,我家有留抵退稅
之前的 分錄沖回去,重新做一筆,收入用以前年度損益調(diào)整代替
老師,這個(gè)是開(kāi)始老師讓我這樣記的,是讓我在這個(gè)月沖紅調(diào)整,因?yàn)檫@個(gè)月調(diào)整21年12月的數(shù)不變還是對(duì)不起來(lái),我在12月沖紅調(diào)整老師說(shuō)不用這個(gè)以前年度損益調(diào)整,直接記賬行了,但是不管用不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)整,未分配利潤(rùn)數(shù)還是變了呀老師,您說(shuō)用這個(gè)科目調(diào)整該怎么記賬呢,要不就是直接記借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,不用記后面那一步,這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了可以嗎?
要不就是直接記借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,不用記后面那一步,這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了可以嗎?要不就是直接記借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,不用記后面那一步,這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了可以嗎? 可以的