你好 5月應(yīng)繳納消費(fèi)稅=46.4萬(wàn)/(1%2B16%)*15% 5月應(yīng)繳增值稅=46.4萬(wàn)/(1%2B16%)*16%—4.68萬(wàn)
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年5月15日向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額50萬(wàn)元,增值稅額6.5萬(wàn)元;5月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.68萬(wàn)元。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。2.某啤酒廠2019年5月銷售甲類啤酒1000噸,取得不含增值稅銷售額295萬(wàn)元,增值稅稅款38.35萬(wàn)元,另收取包裝物押金23.4萬(wàn)元。計(jì)算5月該啤酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。3.某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售白酒50噸,取得不含稅的銷售額200萬(wàn)元。計(jì)算白酒企業(yè)5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅售額100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,4月5日,向某單位銷售化妝品,一批開具普通發(fā)票,取得含稅額11.7萬(wàn)元,計(jì)算該化妝品廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅額。
某化妝品廠增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某打型商城銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元,增值稅稅額13萬(wàn)元,4月5日,向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額11.7萬(wàn)元,計(jì)算該化妝品4月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月15日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額30萬(wàn),增值稅稅額5.1萬(wàn)元;5月20日向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額4.68萬(wàn)。該化妝品生產(chǎn)企業(yè).上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅?2、雪津啤酒廠2012年12月份銷售甲類啤酒100噸,每噸出廠價(jià)4000元(不含稅)。甲類啤酒的單位稅額250元/噸。
某化妝品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額 200 萬(wàn)元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票上注明的銷售額 22.6 萬(wàn)元。計(jì)算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒看懂?謝謝
老師,請(qǐng)問一下,我們公司沒有庫(kù)管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫(kù)管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個(gè)問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來的話就得先報(bào)無(wú)票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個(gè)問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表,我們?cè)趺床僮?/p>
老師以前年度的稅金滯納金,走營(yíng)業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤(rùn)
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請(qǐng)問一下申請(qǐng)高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個(gè)進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個(gè)體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請(qǐng)問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個(gè)點(diǎn)算稅,怎么算的?