你好 5月應繳納消費稅=46.4萬/(1%2B16%)*15% 5月應繳增值稅=46.4萬/(1%2B16%)*16%—4.68萬
1.某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年5月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額50萬元,增值稅額6.5萬元;5月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.68萬元。計算該化妝品生產企業(yè)上述業(yè)務應繳納的消費稅額。2.某啤酒廠2019年5月銷售甲類啤酒1000噸,取得不含增值稅銷售額295萬元,增值稅稅款38.35萬元,另收取包裝物押金23.4萬元。計算5月該啤酒廠應納消費稅稅額。3.某白酒生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售白酒50噸,取得不含稅的銷售額200萬元。計算白酒企業(yè)5月應繳納的消費稅額。
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某大型商場銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅售額100萬元,增值稅額13萬元,4月5日,向某單位銷售化妝品,一批開具普通發(fā)票,取得含稅額11.7萬元,計算該化妝品廠4月應納的消費稅額。
某化妝品廠增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某打型商城銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,增值稅稅額13萬元,4月5日,向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額11.7萬元,計算該化妝品4月應納的消費稅稅額
某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月15日向某大型商場銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額30萬,增值稅稅額5.1萬元;5月20日向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額4.68萬。該化妝品生產企業(yè).上述業(yè)務應繳納多少消費稅?2、雪津啤酒廠2012年12月份銷售甲類啤酒100噸,每噸出廠價4000元(不含稅)。甲類啤酒的單位稅額250元/噸。
某化妝品生產公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額 200 萬元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票上注明的銷售額 22.6 萬元。計算該化妝品公司當月應納消費稅額。
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定