1上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅 (30+4.68/1.17)*0.15=5.1
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年5月15日向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額50萬元,增值稅額6.5萬元;5月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.68萬元。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。2.某啤酒廠2019年5月銷售甲類啤酒1000噸,取得不含增值稅銷售額295萬元,增值稅稅款38.35萬元,另收取包裝物押金23.4萬元。計(jì)算5月該啤酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。3.某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售白酒50噸,取得不含稅的銷售額200萬元。計(jì)算白酒企業(yè)5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年3月15日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含増值稅銷售額30萬,增值稅稅額5.1萬元;3月20日向某單位銷售化妝品 批,開具開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.68萬。該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額為()萬元。 某啤酒廠2019年8月份銷售乙類啤酒400噸,每噸出廠價(jià)格2800元。8月該啤酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為()元。 某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月份銷售糧食白酒50噸,取得不含增值稅的銷售額150萬元。白酒企業(yè)8月應(yīng)繳納 的消費(fèi)稅額為()萬元。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額; (2) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額; (3) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
美馨妝品廠為增值稅一般納稅人,4月1日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額100萬元。4月25日向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額11.7萬元。化妝品適用消費(fèi)稅稅率30%.該化妝品生產(chǎn)企業(yè)4月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額怎么計(jì)算???求
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅售額100萬元,增值稅額13萬元,4月5日,向某單位銷售化妝品,一批開具普通發(fā)票,取得含稅額11.7萬元,計(jì)算該化妝品廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅額。
請(qǐng)問團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款。現(xiàn)在2025年怎么做分錄?
金蝶迷你版,怎么查去年的賬務(wù),怎么查憑證
你好老師 我們2024年從銀行貸款1000萬,其中500萬借給了甲公司,并收取了利息50萬。50萬的利息我們沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用。2025年的時(shí)候,甲公司要求我們開50萬的利息發(fā)票,這樣的話我們開出去的50萬利息發(fā)票怎么記賬呢?走什么科目
分公司注銷后,有未抵扣進(jìn)賬可以申請(qǐng)退稅嘛
老師,請(qǐng)問下,職工有兩處工資收入,年收入不超過12萬,需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
老師,股東把自己的車出租給公司,公司每個(gè)月給個(gè)人2000租金,個(gè)人需要繳納多少稅款呀?
老師您好,請(qǐng)問沒有票的支出怎么走賬
老師你好,人家問我們公司一年盈利多少,在財(cái)務(wù)報(bào)表看哪個(gè)數(shù)據(jù)?
老師,我問下出口貨物上月報(bào)關(guān)未開票,我是不是要在增值表上報(bào)未開票收入?那出口免抵退稅申報(bào)表是這個(gè)月申報(bào)還是下個(gè)月開票了之后在申報(bào)?
2應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是250*100=25000