你好,4月份之后的按照減半征收去填寫
老師,請(qǐng)問今年3季度的土地使用稅是由于去年公司是高新技術(shù)企業(yè)所以有減半征收的稅收政策,直接把去年多交的土地稅抵扣了3季度的土地稅,9月已經(jīng)計(jì)提了,10月抵減了,分錄是不是:應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
本季度企業(yè)符合國(guó)家政策,減免了一個(gè)月的房產(chǎn)稅和土地稅,減免的部分稅額如何做會(huì)計(jì)分錄?
開發(fā)企業(yè)一直三月份計(jì)提土地使用稅和房產(chǎn)稅,四月份政策又減半征收,如何做分錄
老師好,土地使用稅和房產(chǎn)稅3月份計(jì)提了,4月份繳納時(shí)減了一半,可明細(xì)表查總是有余額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄把賬做平?我感覺不能有余額?
我是房產(chǎn)公司,2022年12月份計(jì)提的房產(chǎn)稅(從價(jià)計(jì)征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報(bào)繳納的時(shí)候發(fā)覺,2022年度匯算清繳的時(shí)候是小型微利企業(yè),所以申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會(huì)計(jì)分錄怎么沖回,
賬上庫(kù)存現(xiàn)金余額特別大,會(huì)引來(lái)什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,銷項(xiàng)稅額可以留到下月抵扣嗎?
老師,8月份的進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會(huì)計(jì)分錄?
1:轉(zhuǎn)出未交增值稅 2:未交增值稅借方/貸方分別核算的是什么? 怎樣通俗的理解?
你好,銷售冷庫(kù)設(shè)備如何開票?
現(xiàn)金的賬面余額特別大。怎么處理?老師
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師幫我算下6月結(jié)余單價(jià),我發(fā)您郵箱了,我把銷售單價(jià)寫上去了。 感覺我算出來(lái)的結(jié)果一團(tuán)亂啊
老師,小規(guī)模公司自然人扣激端本月收入可以填0嗚
建筑公司建一棟別墅需要很長(zhǎng)時(shí)間,每月怎么確認(rèn)成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做賬?后期跟實(shí)際成本不一樣怎么處理?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
之前計(jì)提的如何調(diào)整
沖銷之前的計(jì)提 比如之前計(jì)提了10元 那么沖銷之前的一半
原分錄為借方稅金及附加,貸方應(yīng)交稅費(fèi),然后稅金及附加進(jìn)本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)如何調(diào)整
你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也會(huì)有本年利潤(rùn)進(jìn)去的
借:稅金及附加(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù))
你的意思是在本月本年利潤(rùn)中直接體現(xiàn)了是吧
不需要再對(duì)原計(jì)提得本年利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整,是這意思是吧
不需要再對(duì)原計(jì)提得本年利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整,是這意思是吧? 是的