你好,去年多交的在哪個科目體現(xiàn)的?
老師,請問今年3季度的土地使用稅是由于去年公司是高新技術(shù)企業(yè)所以有減半征收的稅收政策,直接把去年多交的土地稅抵扣了3季度的土地稅,9月已經(jīng)計提了,10月抵減了,分錄是不是:應交稅費-土地使用稅 貸:營業(yè)外收入
類工業(yè)企業(yè)。2020年10月轉(zhuǎn)讓位于山區(qū)的一處辦公樓,取得不含增值稅的轉(zhuǎn)讓收入為16000萬元,地提用段解的了有關稅金(增值和技簡易辦法征收,稅率5%)。已知2008年公司建造該辦公樓時,為取得土地使用權(quán)所支付的金額為2000萬元;辦公樓的建造成本4000萬元。轉(zhuǎn)讓辦公樓時經(jīng)政府批準的房地產(chǎn)華機的語貨,確認該辦公樓重置成本價為8000萬元。辦公樓的成新度折扣率為70%。問該公司此筆業(yè)務應納土地增值稅
我們房開企業(yè)有農(nóng)貿(mào)市場攤位 我們直接收取攤位的租金的話要繳納房產(chǎn)稅土地使用稅、增值稅按照9%繳納(不是老項目)及企業(yè)所得稅,這樣的話為了減少增值稅我們另外成立了一家運營公司運營,我們可以將其租金全部由運營公司收取及負責運營管理并且我們不收取運營公司(這樣可以說的過去嗎)這樣的話運營公司繳納的增值稅就按照小規(guī)模納稅人政策來執(zhí)行 少繳納增值稅及企業(yè)所得稅,此種情況房產(chǎn)稅土地使用稅由運營公司承擔嗎?運營公司享受財稅2019 12號文免房產(chǎn)稅和土地使用稅政策嗎?如果土地使用稅和房產(chǎn)稅只能房開企業(yè)去享受的話就沒必要租金由運營公司收取繳納相關稅費了 因為綜合下來兩個公司對這個租賃業(yè)務產(chǎn)生的稅費可能差不多
我是房產(chǎn)公司,2022年12月份計提的房產(chǎn)稅(從價計征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報繳納的時候發(fā)覺,2022年度匯算清繳的時候是小型微利企業(yè),所以申報房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會計分錄怎么沖回,
老師您好!請問我公司補繳2018至2022年房產(chǎn)土地稅,4月17、18日稅及滯納金已繳,4月25日專管員打電話說土地稅等級核錯了應該是二級核成一級的了全額退土地稅和滯納金,4月27日日又按二級交了土地稅,但土地退稅是5月才能到賬,報表也已經(jīng)報送,怎樣分錄處理?小企業(yè)會計制度沒有以前年度損益調(diào)整,如果用利潤分配一未分配利潤科目的話,資產(chǎn)負債表期初余額未分配利潤十利潤表本年累計凈利潤不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤(影響勾稽關系)直接計提時用營業(yè)稅金及附加可以吧?謝謝
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
去年繳納的時候就是計提土地稅 ,繳納土地稅,賬是平的;高企是12月才公布企業(yè)名單的;上個月專管員才通知說高企的土地稅是可以按減半征收的,然后要公司去稅務大廳去辦理抵減申請
可以按你寫的分錄來做的。