你好;? 你之前是全額計(jì)提的哇 ? 只是繳納 繳納了 一半金額是嗎? ?
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì),這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
老師好,土地使用稅和房產(chǎn)稅3月份計(jì)提了,4月份繳納時(shí)減了一半,可明細(xì)表查總是有余額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄把賬做平?我感覺不能有余額?
老師,請(qǐng)問一下,之前會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬多,可能少計(jì)提了,但是之前一直沒有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計(jì)提了。這樣可以嗎?明年會(huì)納稅調(diào)增嗎
老師您好,請(qǐng)問剛和前任會(huì)計(jì)交接完,前任會(huì)計(jì)提供的8月期末科目余額表中,銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報(bào)表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個(gè)分錄把8月期末的這些銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
2022年計(jì)提了應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅7萬,但是一直沒有支付,也沒有讓繳納,賬上應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅余額7萬;2023年12月份繳納了1筆城鎮(zhèn)土地使用稅10萬(看完稅證明上寫的稅款所屬期是2023年4-9月),應(yīng)該怎么做賬呢?會(huì)計(jì)分錄是?
老師麻煩問一下,個(gè)體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對(duì)方開3%的專票嗎,謝謝老師
請(qǐng)問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點(diǎn)頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個(gè)稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
水電暖維修開票的話屬于哪個(gè)類別呢?營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍怎么描述呢
老師,我們是項(xiàng)目施工單位,工人去代開工程服務(wù)發(fā)票,開票稅費(fèi)需要我們承擔(dān)。比如開票票面金額8000,稅200多,我們一共要支付8200多,這樣可以吧?然后這個(gè)稅費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?
你好,我司地被政府征收,開了一張普票給政府,項(xiàng)目名稱是拆遷補(bǔ)償款,稅率是不征稅,那我怎么錄會(huì)計(jì)憑證
老師,老板開多少工資合理呢
出口退稅的流程,退的是什么稅
請(qǐng)問付款了,沒有進(jìn)項(xiàng)票再怎么處理
是的,應(yīng)該城建稅教育費(fèi)附加都不應(yīng)該有余額吧?
?你好; 是的。正常是計(jì)提了? 比如100 ; 你繳納了50 ;? ?如果沒有吧另外50轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去; 你就會(huì)有余額的??
城建稅和教育費(fèi)附加也這樣做嗎? 借:土地使用稅 房產(chǎn)稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:城建稅教育費(fèi)附加 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣做對(duì)嗎?
?你好;? ? ? ? 是的。 這樣就平衡了。 對(duì)的?
謝謝老師感謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??