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老師您好!小規(guī)模納稅人4月份開具了1%的普票,6月份才發(fā)現(xiàn),但是客戶不接受紅沖,該怎么處理?納稅申報的時候可以按免稅納稅申報嗎?

2022-06-13 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-13 11:28

這種就得重新開發(fā)票,要不然你們不能申報。

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這種就得重新開發(fā)票,要不然你們不能申報。
2022-06-13
你好,4月份能享受月15萬以下免征,4月份的增值稅是5月份申報
2021-04-26
你好,申報的時候你的銷售額正數(shù)加上負數(shù),合計一塊填寫。
2022-07-05
你好 去稅務(wù)局申報的 減免的2%在主表應(yīng)納稅人減征額負數(shù)
2022-07-15
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問下您稅局口徑,是改之前小規(guī)模期間申報表,之前交過稅沒 ,之前學員問稅局反饋回復(fù)說之前沒有交稅這個開紅字不需要填寫申報了,,還是直接可以一般納稅人簡易計稅3% 下面去負數(shù)申報 減免表減征額按2% 負數(shù)去填寫,
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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