你好,收入是負(fù)數(shù),這樣是無(wú)法申報(bào)的
老師,小規(guī)模納稅人1月開(kāi)了四十三的專(zhuān)用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開(kāi)了四十三萬(wàn)專(zhuān)票,本來(lái)要把一月開(kāi)的四十三萬(wàn)專(zhuān)票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票怎么處理呢
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的專(zhuān)票也都交過(guò)稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開(kāi)的一份專(zhuān)票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
小規(guī)模納稅人,老師我紅沖去年一份普票,但是2022年5月份升一般納稅人,4到6月份的季報(bào)也報(bào)過(guò),那么六月份報(bào)增值稅月報(bào)時(shí),紅沖這張發(fā)票填到哪張表里,麻煩給指點(diǎn)一下好嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,今年3月開(kāi)的1%的專(zhuān)票,在4月份紅沖了,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理呢?
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來(lái),是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢(qián)放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類(lèi)支付賬戶可以購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)?shù)冉鹑陬?lèi)產(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買(mǎi)的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類(lèi)費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷(xiāo)售損耗可以稅前扣除嗎
那我們企業(yè)上個(gè)月只開(kāi)具的紅沖發(fā)票,現(xiàn)在都跨月了,也開(kāi)具不了正數(shù)發(fā)票了,而這個(gè)月也是肯定要申報(bào)的,無(wú)法處理嗎
你好,需要做無(wú)票收入申報(bào),使得整體收入大于等于0,這樣才可以申報(bào)。
那是我們這個(gè)月不能申報(bào)那個(gè)負(fù)數(shù)嗎,直接0申報(bào)?然后等到下次有開(kāi)票在申報(bào)這個(gè)負(fù)數(shù)?
你好,根據(jù)你的描述,是不可以的