那個(gè)不需要做賬的,申報(bào)完畢就完事
所得稅年報(bào): 小規(guī)模納稅人,2020年利潤(rùn)總額為-19698.91虧損, 2021年凈利潤(rùn)16228.1,所得稅年報(bào)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元,納稅調(diào)整后所得為16728.1,彌補(bǔ)2020年虧損后為2970.81,這是所得稅年報(bào)表數(shù)據(jù)。 賬上未分配利潤(rùn)是3470.81。 請(qǐng)問老師,對(duì)于這兩處的500元差異,我都需要調(diào)整哪里?財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)賬?
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額,但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
問題有2個(gè)。該企業(yè)從2016年開始虧損到2022年底。比如每年虧損10萬(wàn)。到2022年就是-70萬(wàn)。 1,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)就是按每年虧損累計(jì)起來數(shù)據(jù)-70萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的。 但是“每年企業(yè)所得稅—彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)據(jù)是經(jīng)過調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù),比如調(diào)增后是每年虧損9萬(wàn)??偣?63萬(wàn)”,請(qǐng)問我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是否需要調(diào)整到一樣的數(shù)據(jù)? 怎么處理呢。 2。 像2016年2017年已經(jīng)過了5年可彌補(bǔ)虧損期,所得稅表調(diào)整為-9萬(wàn)*5年=-45萬(wàn)。 這年 ,資產(chǎn)負(fù)債表又如何調(diào)整?
問題有2個(gè)。該企業(yè)從2016年開始虧損到2022年底。比如每年虧損10萬(wàn)。到2022年就是-70萬(wàn)。 1,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)就是按每年虧損累計(jì)起來數(shù)據(jù)-70萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的。 但是“每年企業(yè)所得稅—彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)據(jù)是經(jīng)過調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù),比如調(diào)增后是每年虧損9萬(wàn)??偣?63萬(wàn)”,請(qǐng)問我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是否需要調(diào)整到一樣的數(shù)據(jù)? 怎么處理呢。 2。 像2016年2017年已經(jīng)過了5年可彌補(bǔ)虧損期,所得稅表調(diào)整為-9萬(wàn)*5年=-45萬(wàn)。 這年 ,資產(chǎn)負(fù)債表又如何調(diào)整?
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會(huì)計(jì)沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問 5月份注冊(cè)的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號(hào)課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請(qǐng)問公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來外國(guó)投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn),記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬(wàn)5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢