你好 去稅務(wù)局申報(bào)的 減免的2%在主表應(yīng)納稅人減征額負(fù)數(shù)
小規(guī)模納稅人3月份開錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問重新開票怎么處理?
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
老師您好!小規(guī)模納稅人4月份開具了1%的普票,6月份才發(fā)現(xiàn),但是客戶不接受紅沖,該怎么處理?納稅申報(bào)的時(shí)候可以按免稅納稅申報(bào)嗎?
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,今年3月開的1%的專票,在4月份紅沖了,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理呢?
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請(qǐng)問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
這要去稅務(wù)局申報(bào)
不能在電子稅務(wù)局報(bào)?
對(duì)的是的,你填寫不了的,你的銷售額合計(jì)是多少的?如果只有這一個(gè)業(yè)務(wù)的話,你第一列和第二列填寫的是負(fù)數(shù),銷售額只要有了附屬銷售額,你自己都填寫不了的,申報(bào)不成功。
可以在你的系統(tǒng)里面試一下的。
4-6月開的3個(gè)點(diǎn)的正數(shù)發(fā)票是2萬 紅沖的1%的發(fā)票不到2000
我覺的跨越紅沖發(fā)票很正常,只是我正好碰到稅率發(fā)生變化的時(shí)間點(diǎn),
那我試試吧
2萬的是專票 那你的18000多在第一行和第二行填寫,然后逐表應(yīng)納稅減征額填寫負(fù)數(shù)2%。
謝謝 我試試
不用客氣,工作愉快。
老師,那-2000的收入在主表哪填呢?
在第一行和第二行里面填寫。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。