你好,申報(bào)的時(shí)候你的銷售額正數(shù)加上負(fù)數(shù),合計(jì)一塊填寫。
小規(guī)模納稅人3月份開(kāi)錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開(kāi)專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)重新開(kāi)票怎么處理?
老師,小規(guī)模納稅人1月開(kāi)了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開(kāi)了四十三萬(wàn)專票,本來(lái)要把一月開(kāi)的四十三萬(wàn)專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開(kāi)的專用發(fā)票怎么處理呢
4月份開(kāi)的普票,小規(guī)模納稅人,5月份的時(shí)候客戶反應(yīng)開(kāi)票信息有誤需要重開(kāi)發(fā)票,5月份先沖紅了4月份開(kāi)的那張發(fā)票,有重新開(kāi)了正常的發(fā)票,現(xiàn)在7月份納稅申報(bào),對(duì)于沖紅的發(fā)票電子稅務(wù)局里面應(yīng)該怎么處理了
2022.4月份開(kāi)了一張發(fā)票物業(yè)費(fèi)普票2385元,2022.7月份業(yè)主發(fā)現(xiàn)發(fā)票章子蓋有誤,2022.7重新開(kāi)票,我們是小規(guī)模納稅人,7月份我開(kāi)了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票—2385元,又重新開(kāi)了一張正的發(fā)票2385元,給了別人 ,4月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,7月份咋么寫分錄
一月份小規(guī)模開(kāi)的發(fā)票,5月份成一般納稅人,沖紅重新開(kāi)了一張,必須去稅務(wù)局申報(bào)嗎
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
沖紅了變成負(fù)數(shù)了,那筆銷售額不就不存在了嗎?為什么還要加一起了,該怎么理解呢
正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)咋不對(duì) 負(fù)數(shù)100萬(wàn),正數(shù)100萬(wàn),合計(jì)起來(lái)不就是零?
一時(shí)蒙圈了 謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。