你好其實(shí),其實(shí)你直接紅字沖減錯(cuò)誤的,然后按照正確的重新做就好了。
企業(yè)新建廠房,收到建筑公司開具的工程款發(fā)票,會(huì)計(jì)科目,借,在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,這樣對(duì)嗎
老師你好,我們廠砌廠房勘察費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入在建工程,但是在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?請(qǐng)問老師分錄這樣寫對(duì)不對(duì)呀?借:在建工程-設(shè)計(jì)費(fèi)10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng) 1300貸:應(yīng)付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費(fèi)20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng) 2600貸 :應(yīng)付賬款-某某22600元請(qǐng)問老師這個(gè)分錄對(duì)么?麻煩老師指導(dǎo)一下?還有什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?借:固定資產(chǎn)-廠房10000 貸:在建工程-設(shè)計(jì)費(fèi)10000 借:固定資產(chǎn)-廠房20000 貸:在建工程-勘察費(fèi) 20000 老師分錄做的對(duì)么?
老師好,請(qǐng)問建筑業(yè)發(fā)包方和施工企業(yè)的工程結(jié)算價(jià)款為1000萬,發(fā)包方已經(jīng)支付了500萬,拖欠500萬 借:銀行存款500 應(yīng)收賬款500 貸:工程結(jié)算-收入結(jié)算 1000/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500/1.09*0.09 當(dāng)拖欠的500萬發(fā)包方支付時(shí) 借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500/1.09*0.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是當(dāng)1000萬到了確認(rèn)收入時(shí)間點(diǎn)時(shí),其中的500萬要做無票申報(bào),那待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額要在申報(bào)表中怎么體現(xiàn)
借:預(yù)付賬款 1200‘ ?貸:銀行存款 1200 借:在建工程 1600 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 208 ? 貸:預(yù)付賬款 1200 ? ?應(yīng)付賬款608 借:應(yīng)付賬款 608 ? 貸:銀行存款 608 借:在建工程? 805 ? 貸:工程物資500 ? ?應(yīng)付職工薪酬305 借:固定資產(chǎn) 2405 ? 貸:在建工程 2405 借:制造費(fèi)用20 ? 貸:累計(jì)折舊 20 賬面余額=2405-20=2385? 發(fā)生減值2385-2300=85 借:資產(chǎn)減值損失85 ? 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 85這個(gè)累計(jì)折舊為啥是20老師累計(jì)折舊怎么算
老師 借:預(yù)付賬款 1200‘ 貸:銀行存款 1200 借:在建工程 1600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 208 貸:預(yù)付賬款 1200 應(yīng)付賬款608 借:應(yīng)付賬款 608 貸:銀行存款 608 借:在建工程 805 貸:工程物資500 應(yīng)付職工薪酬305 借:固定資產(chǎn) 2405 貸:在建工程 2405 借:制造費(fèi)用20 貸:累計(jì)折舊 20 賬面余額=2405-20=2385 發(fā)生減值2385-2300=85 借:資產(chǎn)減值損失85 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 85這個(gè)累計(jì)折舊為啥是20老師累計(jì)折舊怎么算
請(qǐng)問 5月份注冊(cè)的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號(hào)課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請(qǐng)問公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
那能調(diào)整嗎
這個(gè)賬本身就是調(diào)過來的
不好沖紅
你好,你第一個(gè)分錄沖紅就行了。
賬是這樣下來的
如果紅沖,其他科目就沒法平了
你好,你只需要借進(jìn)項(xiàng),貸在建工程-勘察費(fèi)就可以了。
借進(jìn)項(xiàng)稅貸在建工程勘察費(fèi)嗎
金額是稅額差嗎?沒明白啥意思
你好,金額就是發(fā)票上的稅額
你看你圖片上面的憑證,這個(gè)在建工程勘察費(fèi)是不平的。
是的,老師。如果按您說的操作,應(yīng)該從第幾個(gè)分錄往下做
走其他應(yīng)付款是為了看到一共付了多少錢?開了多少票?有的是多次付款多次開票的
其實(shí)你只需要做前面兩個(gè)憑證,然后做 借進(jìn)項(xiàng)57.52,貸在建工程-勘察費(fèi)57.52就可以了
第一次分錄沖掉了其他應(yīng)付款,所以第二筆分錄又調(diào)回來了
。你好。所以它平掉了呀。其他應(yīng)付款就余額為零。
但是看不到付款總額和開了幾筆發(fā)票
單從其他應(yīng)付款科目里看不到開票情況
你好,你要反應(yīng)這個(gè),可以先暫估,然后拿到發(fā)票沖減暫估
這個(gè)賬存在交接問題,對(duì)方說只有做賬的知道,交接人就從賬面上獲取不到開了發(fā)票,付了幾次款的信息
請(qǐng)問老師暫估分錄怎么做
你好,是的,是只有做賬的清楚。 比如借在建工程-暫估,貸其他應(yīng)付款-暫估
剛才我傳的圖片只有最后一個(gè)分錄沒做,因?yàn)椴黄?。那我怎么調(diào)這個(gè)賬呢?老師您能給我做個(gè)全的分錄嗎?從頭到尾
你好,因?yàn)槔蠋煵恢滥銥槭裁匆鲞@些,所以沒有辦法按照你的來做。 按照老師的理解,只需要做三個(gè)分錄就可以了。 你只需要做前面兩個(gè)憑證,然后做 借進(jìn)項(xiàng)57.52,貸在建工程-勘察費(fèi)57.52就可以了
就是這位這個(gè),這個(gè)賬存在交接問題,對(duì)方說只有做賬的知道,交接人就從賬面上獲取不到開了發(fā)票,付了幾次款的信息
你好,是的。這個(gè)賬上不會(huì)體現(xiàn)發(fā)票,只會(huì)體現(xiàn)數(shù)據(jù)。除非去翻原始單據(jù)。