學(xué)員你好,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就是要一直掛著,便于統(tǒng)計(jì)
老師好,制造業(yè)成本會(huì)計(jì),比如,第一個(gè)生產(chǎn)步驟完成以后,一部分銷售,另一部分到第二個(gè)生產(chǎn)步驟,第三個(gè)生產(chǎn)步驟在第二步的基礎(chǔ)上加個(gè)螺母,下個(gè)步驟在此基礎(chǔ)上加個(gè)支架, 每個(gè)步驟生產(chǎn)完以后,有的直接出售,有的進(jìn)入下一個(gè)生產(chǎn)步驟,問您一下,每種產(chǎn)品要是有定額的話,應(yīng)該怎么核算成本呢? 謝謝 還有,老師,這家金屬制造型企業(yè)是生產(chǎn)汽車配件的,有模具,機(jī)器壓一下就成型,有300多種產(chǎn)品,我想問,能用定額或者bom清單核算成本嗎?材料這塊?
老師好,制造業(yè)成本會(huì)計(jì),比如,第一個(gè)生產(chǎn)步驟完成以后,一部分銷售,另一部分到第二個(gè)生產(chǎn)步驟,第三個(gè)生產(chǎn)步驟在第二步的基礎(chǔ)上加個(gè)螺母,下個(gè)步驟在此基礎(chǔ)上加個(gè)支架, 每個(gè)步驟生產(chǎn)完以后,有的直接出售,有的進(jìn)入下一個(gè)生產(chǎn)步驟,問您一下,每種產(chǎn)品要是有定額的話,應(yīng)該怎么核算成本呢? 謝謝 老師好,這是一家生產(chǎn)汽車配件的企業(yè),有模具,機(jī)器壓一下就成型,有300多鐘產(chǎn)品,每天生產(chǎn)好多產(chǎn)品, 不光是這幾個(gè)生產(chǎn)步驟,估計(jì)一下,有七八個(gè),應(yīng)該怎么核算成本呢?老師
老師,我季度結(jié)賬了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是負(fù)責(zé)和資產(chǎn)和所有者權(quán)益是不平的額,后來我發(fā)現(xiàn)了,差異就在我每個(gè)月計(jì)提的無行資產(chǎn),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:累計(jì)攤銷 這個(gè)金額 第一個(gè)月差688 ,就是這個(gè)金額,第二個(gè)1376,也就是兩個(gè)月的金額,那我分錄沒錯(cuò)啊,怎么會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?那怎么搞???
老師,為啥好幾個(gè)老師講課到這個(gè),會(huì)計(jì)分錄沒有我寫第一步啊。直接第二步,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不就一直掛著了嗎?會(huì)計(jì)分錄不平啊
老師,快幫幫忙,我一直找不到問題,我這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢,附件1、2分錄是:第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯(cuò)了,沒有寫銷項(xiàng),所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調(diào)整是正確的分錄,第三筆銷售負(fù)數(shù)是,4月份有筆發(fā)票開錯(cuò)了,5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了張藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)月就這幾筆,為什么會(huì)是負(fù)數(shù)呢
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要做的