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老師,我季度結(jié)賬了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是負(fù)責(zé)和資產(chǎn)和所有者權(quán)益是不平的額,后來我發(fā)現(xiàn)了,差異就在我每個月計提的無行資產(chǎn),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:累計攤銷 這個金額 第一個月差688 ,就是這個金額,第二個1376,也就是兩個月的金額,那我分錄沒錯啊,怎么會資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?那怎么搞???

2022-04-20 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-20 17:23

你報表里面的無形資產(chǎn),是按什么數(shù)據(jù)填列的

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你報表里面的無形資產(chǎn),是按什么數(shù)據(jù)填列的
2022-04-20
你計入利潤分配-未分配利潤 ,就會勾稽不到的,可以計入當(dāng)期所得稅費(fèi)用的
2021-06-17
你好! 做的是對的。正常不會出現(xiàn)這個差異的
2021-08-09
需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,你這個損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)嗎,?
2020-11-02
1,分帳時候試算平衡沒有,如果這里存在資產(chǎn)不等于負(fù)債?所有者權(quán)益,就會不平 2,你需要看是哪里導(dǎo)致的不平,對應(yīng)的調(diào)整科目處理即可
2021-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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