同學,你好 借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù) 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
已銷售未開票,現(xiàn)在記賬是:借應收賬款-未開票,貸主要業(yè)務收入-未開票,后期開票了再把這個分錄紅沖,按實際開票額記賬。 如果這種情況涉及到跨年應該怎么處理?年終結(jié)轉(zhuǎn)時怎么記?第二年需要紅沖未開票的應該怎么記?
2019年開出銷售收入普票,現(xiàn)在對方要換成專票,我已把普票全部沖紅開具專票了,因為涉及跨年分錄該怎么做呢
購銷雙方去年發(fā)生一筆交易,交易當年雙方已交款,開票(普票),入賬??缒陼r所得稅已匯算清繳。因發(fā)生銷貨部分退回,需沖紅去年發(fā)票,請問,入賬發(fā)票,是全額沖紅,還是部分沖紅?購買方需不需要去所在地稅填寫相關證明,銷售方和購買方?jīng)_紅分錄怎么做
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬,未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會計分錄?問的是會計分錄?正常做會影響我專票的收入部分
老師,我2021年開了一個紙質(zhì)普票,現(xiàn)在需要紅沖,請問1、我的稅控設備已經(jīng)注銷,現(xiàn)在都是開數(shù)電票,怎么紅沖呢?2、涉及一張全沖,一張部分沖,需要收回原票嗎?
老師你好,個體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個是不是要攤銷,那攤銷到每個月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費用?
你好老師,我們公司注冊資本1000萬,股東是居民企業(yè),24年未分配利潤115萬,現(xiàn)在匯算清繳完,可彌補虧損23萬,現(xiàn)在要進行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應該怎么入賬
19年做了一個月的會計代理記賬,后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了,由于時間太短沒學到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計,可能由于面試時工作經(jīng)驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經(jīng)驗。所以面試通過了,叫我星期一去上班?,F(xiàn)在我好焦慮怕露底,要不要去報道上班。如果去的話,我第一天會不會交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購買竹蓀在類目里,上游開具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷售時候能免稅嗎?
老師,供應商之前給的溢價,抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了,本來近了三種貨,發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種,入庫時按發(fā)票上的貨物入帳,沒體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈送入庫了,麻煩老師幫我看看入庫后明細帳的結(jié)存金額為什么越負越多,發(fā)出的單價是怎么計算的,這種情況按贈送入庫是否正確。
請問老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應該怎么做賬
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當時錢已經(jīng)收到做賬了,不用涉及以前年度損益調(diào)整吧
同學,你好 不涉及的
好的,老師我有點不太理解,我當時做分錄的時候也做了應交稅費銷項稅,您這個分錄一正一負完全一樣,這么做的意義是什么呢
同學,你好 紅沖之前的發(fā)票,用負數(shù)分錄 重新開具發(fā)票,重新做一遍
好的,我好像明白了,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝