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2019年開出銷售收入普票,現(xiàn)在對方要換成專票,我已把普票全部沖紅開具專票了,因為涉及跨年分錄該怎么做呢

2022-05-23 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 15:07

同學,你好 借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù) 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶7922 追問 2022-05-23 15:08

當時錢已經(jīng)收到做賬了,不用涉及以前年度損益調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:12

同學,你好 不涉及的

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快賬用戶7922 追問 2022-05-23 15:14

好的,老師我有點不太理解,我當時做分錄的時候也做了應交稅費銷項稅,您這個分錄一正一負完全一樣,這么做的意義是什么呢

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:18

同學,你好 紅沖之前的發(fā)票,用負數(shù)分錄 重新開具發(fā)票,重新做一遍

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快賬用戶7922 追問 2022-05-23 15:19

好的,我好像明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:26

不客氣,滿意請5星好評,謝謝

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同學,你好 借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù) 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-05-23
你好,如果對方要求退還發(fā)票原件,這邊你可以賬面留存發(fā)票復印件,然后還得在發(fā)票退回去的當月做進項稅額轉(zhuǎn)出手續(xù),即可
2021-06-11
如果稅控設備已經(jīng)注銷,現(xiàn)在使用數(shù)電票紅沖紙質(zhì)普票,可以參考以下步驟: 情形一:受票方未做用途確認及入賬確認 登錄電子稅務局,進入【我要辦稅】-【稅務數(shù)字賬戶】-【紅字發(fā)票開具】。選擇【紅字發(fā)票確認信息錄入】,錄入相對應的藍字發(fā)票信息后點擊【查詢】,在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入頁面,信息完成后確認提交?!洞_認單》提交成功后,選擇【紅字發(fā)票開具】,點擊對應的《確認單》,即可開具紅字發(fā)票。 情形二:受票方已進行用途確認或入賬確認 受票方使用【電子發(fā)票服務平臺】時,開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務平臺填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務平臺確認后,開票方才可全額或部分開具紅字數(shù)電票。具體確認操作如下: 1.納稅人登錄電子稅務局,進入【我要辦稅】-【開票業(yè)務】-【紅字發(fā)票開具】-【紅字發(fā)票確認信息處理】; 2.錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕; 3.點擊【查看】按鈕,進入頁面進行信息確認; 4.點擊【確認】按鈕,提示確認成功。 如果受票方繼續(xù)使用【增值稅發(fā)票綜合服務平臺】,則由開票方在電子發(fā)票服務平臺填開并上傳《確認單》,經(jīng)受票方在增值稅發(fā)票綜合服務平臺確認后,開票方全額或部分開具紅字數(shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票。確認操作如下: 1.在菜單中依次選擇【發(fā)票管理】-【紅字申請確認】,進入相關界面; 2.選擇“待確認”,根據(jù)發(fā)票信息輸入發(fā)票號碼和銷方識別號,點擊【查詢】; 3.向右拖動滑動條,點擊【操作】; 4.在彈出窗口中查看紅字發(fā)票信息確認單的數(shù)據(jù)是否正確,向下滑動豎型條進入相關界面。 關于是否需要收回原票的問題: 全沖的情況:開具紅字增值稅紙質(zhì)普通發(fā)票,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。 部分沖紅的情況:根據(jù)《國家稅務總局關于修改<中華人民共和國發(fā)票管理辦法實施細則>的決定》(國家稅務總局令第37號)第二十七條規(guī)定,開具增值稅普通發(fā)票后,如發(fā)生符合條件的情形需開紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。因此,開具紅字增值稅普通發(fā)票,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。 如果無法收回原紙質(zhì)發(fā)票,可以讓對方提供無法退回原票的有效證明。
2024-07-23
你好,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負。
2023-10-11
你好 可以開紅字發(fā)票紅沖當期收入 收入分錄 不變 金額負數(shù)
2021-01-13
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