如果稅控設(shè)備已經(jīng)注銷,現(xiàn)在使用數(shù)電票紅沖紙質(zhì)普票,可以參考以下步驟: 情形一:受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn) 登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【紅字發(fā)票開具】。選擇【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】,錄入相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息后點(diǎn)擊【查詢】,在頁(yè)面點(diǎn)擊【選擇】,將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入頁(yè)面,信息完成后確認(rèn)提交?!洞_認(rèn)單》提交成功后,選擇【紅字發(fā)票開具】,點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的《確認(rèn)單》,即可開具紅字發(fā)票。 情形二:受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn) 受票方使用【電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)】時(shí),開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開票方才可全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票。具體確認(rèn)操作如下: 1.納稅人登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】-【紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理】; 2.錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕; 3.點(diǎn)擊【查看】按鈕,進(jìn)入頁(yè)面進(jìn)行信息確認(rèn); 4.點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕,提示確認(rèn)成功。 如果受票方繼續(xù)使用【增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)】,則由開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開并上傳《確認(rèn)單》,經(jīng)受票方在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開票方全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票。確認(rèn)操作如下: 1.在菜單中依次選擇【發(fā)票管理】-【紅字申請(qǐng)確認(rèn)】,進(jìn)入相關(guān)界面; 2.選擇“待確認(rèn)”,根據(jù)發(fā)票信息輸入發(fā)票號(hào)碼和銷方識(shí)別號(hào),點(diǎn)擊【查詢】; 3.向右拖動(dòng)滑動(dòng)條,點(diǎn)擊【操作】; 4.在彈出窗口中查看紅字發(fā)票信息確認(rèn)單的數(shù)據(jù)是否正確,向下滑動(dòng)豎型條進(jìn)入相關(guān)界面。 關(guān)于是否需要收回原票的問(wèn)題: 全沖的情況:開具紅字增值稅紙質(zhì)普通發(fā)票,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對(duì)方有效證明。 部分沖紅的情況:根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則>的決定》(國(guó)家稅務(wù)總局令第37號(hào))第二十七條規(guī)定,開具增值稅普通發(fā)票后,如發(fā)生符合條件的情形需開紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對(duì)方有效證明。因此,開具紅字增值稅普通發(fā)票,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對(duì)方有效證明。 如果無(wú)法收回原紙質(zhì)發(fā)票,可以讓對(duì)方提供無(wú)法退回原票的有效證明。
老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬(wàn),我把稅率全部開錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對(duì)方也把發(fā)票要來(lái)了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師,普票紅沖的話是不是也要開負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來(lái)了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
請(qǐng)問(wèn)一下: 原來(lái)的稅控盤已經(jīng)不能領(lǐng)紙質(zhì)專票了,但是現(xiàn)在有一張票需要沖紅,只能去開全電發(fā)票沖紅,我填了紅字信息表很順利,但是無(wú)法開紅字發(fā)票呢,我點(diǎn)選項(xiàng)啥都沒(méi)有
老師,我們一個(gè)工程,2018年已開票,現(xiàn)在結(jié)算審計(jì)要扣一部分款,發(fā)票紅沖怎么處理?一張普票,一張專票,部分沖紅還是全部沖紅重新開?原發(fā)票要拿回來(lái)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是銷售方,11月份開出的電子專票10萬(wàn),客戶已經(jīng)抵扣。需要對(duì)這張發(fā)票部分紅沖,只沖5千?,F(xiàn)在怎么開紅沖發(fā)票,具體如何操作
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢,但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?