后期取得發(fā)票直接更正當(dāng)年的匯算,調(diào)整為可以扣除了
請(qǐng)教老師,如果已經(jīng)支付的費(fèi)用,在匯算清繳前未取得發(fā)票怎么辦?我該怎么調(diào)整賬
老師,請(qǐng)問(wèn)去年暫估成本,現(xiàn)在取得發(fā)票了,怎么做清算匯繳,應(yīng)該調(diào)整哪些表
你好,我2023年12月取得一張發(fā)票,已入賬,后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合規(guī),于2024年5月沖紅取得一張紅字發(fā)票,在2024年5月作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那企業(yè)所得稅成本是在2023年匯算清繳時(shí)做調(diào)整還是在2024年二季度預(yù)繳時(shí)調(diào)整啊
當(dāng)期發(fā)生成本費(fèi)用,在所得稅匯算清繳前未取得發(fā)票,納稅調(diào)增,后期取得發(fā)票,還可以稅前扣除嗎?如果可以,應(yīng)該在取得發(fā)票年度扣除還是在費(fèi)用發(fā)生年度扣除,有沒(méi)有具體文件規(guī)定
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)在2024年度支出成本,在2025年匯算清繳前未取得發(fā)票,匯算清繳也沒(méi)調(diào)增,如果在2025年都沒(méi)有取得發(fā)票,可以修改年報(bào)并補(bǔ)交稅款嗎
老師,想問(wèn)下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問(wèn),發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對(duì)了
老師我們公司在過(guò)年時(shí)給每個(gè)員工都發(fā)了大米白面豆油,這時(shí)應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅對(duì)嗎?可是我當(dāng)時(shí)忘記了了以為不用交個(gè)稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費(fèi),我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對(duì)建筑行業(yè)發(fā)生居間費(fèi)(相當(dāng)國(guó)際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費(fèi)稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤(rùn)反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢(xún)下,法人沒(méi)有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無(wú)員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢(qián),但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢(qián)的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的開(kāi)票名稱(chēng)和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢(xún)下,公司支付給員工的租車(chē)費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷(xiāo)處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷(xiāo)】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷(xiāo)】后續(xù)月份都正常攤銷(xiāo)處理。一般比較合規(guī)的做法?
過(guò)了5月31日,匯算清繳還可以在電子稅務(wù)局更正嗎
以后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題都可以更正的
還是到大廳改還是找專(zhuān)管員改呀
直接在電子稅局更正申報(bào)