你好; 可以部分紅茶的 ;? 這個(gè)看地方稅務(wù)局要求; 有的 稅務(wù)局會要求出具拒收證明蓋章的? ?
去年的收入已開票已報(bào)稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開錯(cuò)于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,收入沒有差額,收入金額都是一樣的 只是發(fā)票購買方信息填寫錯(cuò)誤所以在今年重開了,不知道分錄是怎樣寫呢
12月份購進(jìn)貨物并銷售,業(yè)務(wù)已完成,只是未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未開銷項(xiàng)發(fā)票。因當(dāng)月暫估時(shí)把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額也算進(jìn)去了,導(dǎo)致1月份收到發(fā)票,紅沖暫估并按發(fā)票入賬后,收入和成本的余額都是負(fù)數(shù)。匯算清繳時(shí)已正確處理,不需要繳納所得稅。但是不知道如何調(diào)賬,分錄怎么寫
21年12月收到供應(yīng)商開具的材料發(fā)票,我公司入賬:借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,22年7月,供應(yīng)商說發(fā)票開錯(cuò),因已申報(bào)抵扣,我公司作為購買方,開具了紅字負(fù)數(shù)信息表,供應(yīng)商作為銷售方,開具了紅字負(fù)數(shù)專票,我公司按照去年入賬,做了一筆紅沖,請問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動(dòng)作嗎?
對方公司為銷售方,我們公司是購買方,去年發(fā)生一筆交易,款已付,發(fā)票已收到,并算作費(fèi)用計(jì)入利潤報(bào)所得,發(fā)票是普票。今年跨年申請退款。如果將原發(fā)票給銷售方,銷售方將貨款退回對公賬戶后,如何做賬?普票需不需要在開票軟件上做購買方紅字發(fā)票?
購銷雙方去年發(fā)生一筆交易,交易當(dāng)年雙方已交款,開票(普票),入賬??缒陼r(shí)所得稅已匯算清繳。因發(fā)生銷貨部分退回,需沖紅去年發(fā)票,請問,入賬發(fā)票,是全額沖紅,還是部分沖紅?購買方需不需要去所在地稅填寫相關(guān)證明,銷售方和購買方?jīng)_紅分錄怎么做
勞務(wù)公司取得分包權(quán)后勞務(wù)公司還可以承包給班組長或包工頭嗎?如果可以,班組長或包工頭是以實(shí)名制領(lǐng)高額工資還是開票給勞務(wù)公司?班組長或包工頭以什么身份開票,開票內(nèi)容是什么,個(gè)稅由誰來承擔(dān),誰代交?班組長或包工頭名下的農(nóng)民工由誰發(fā)工資,是由總承包單位的農(nóng)民工專戶發(fā)還是由班組長或包工頭來實(shí)發(fā)?
老師自然人電子稅務(wù)局備份恢復(fù),上一任會計(jì)給我備份的數(shù)據(jù),然后我復(fù)制粘貼在桌面上,進(jìn)到自然人里頭恢復(fù)界面選完文件之后,它會顯示您選擇的數(shù)據(jù)庫備份文件不符合要求,不能進(jìn)行恢復(fù),我應(yīng)該怎么操作呀
老師經(jīng)營所得個(gè)稅收入不能小于60000如果小于60000填不進(jìn)去吧
老師好!請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在經(jīng)營所得稅匯算清繳后,老板在什么情況下才可以把錢合法合規(guī)的取出來?
老師,這里有問題吧,人家是正確的,答案是不正確的,是不是題目問不正確
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財(cái)務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當(dāng)月申請嗎?還是要等到次月申報(bào)完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動(dòng)嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用
老師,請問雙方?jīng)_紅分錄怎么做
購買方 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅沒有; 我看看 你之間的分錄 才好判斷紅沖的?
都是小規(guī)模的普票,銷售方當(dāng)時(shí)是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入(2022年3-6月房租)應(yīng)交增值稅。購買方是,借:管理費(fèi)用(2022年3-6月房租)貸:銀行存款。
之后,銷售方,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤,借:本年利潤,貸:未分配利潤。購買方,借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用,借:未分配利潤,貸:本年利潤
然后跨年,銷售方需退回2022年4-6月房租給購買方。雙方已經(jīng)入賬,可不可以部分沖紅,以及雙方?jīng)_紅的分錄
你好;? 購買是? 跨年了。? 借 銀行存款 貸方利潤分配-未分配利潤; 銷售方 借利潤分配-未分配利潤? ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ;貸方銀行存款? ?“”
不需要寫明原分錄紅字嗎?
也不用歸置以前年度損益調(diào)整?
你好; 你跨年了。 直接紅沖 用利潤分配替代損益科目的??
我明白了,重大差錯(cuò)調(diào)整以前年度損益調(diào)整,像我們這種直接計(jì)入今年的利潤。那老師,我們這個(gè)是,單張發(fā)票。部分沖紅,這張發(fā)票我們是購買方,已經(jīng)入賬了,給銷售方開證明的話,他們做了部分沖紅,對我們現(xiàn)在這張票有影響嗎?發(fā)票部分退款后,票面剩余的金額,還需要重新開票給我們嗎
你好;? ?是的; 就直接做即可;? 如果開錯(cuò)了就 重新開;如果只是部分紅沖; 之后就不單獨(dú)開票了
退款到我們公賬,我們還需要給他們開收據(jù)嗎?
你好;? ?不用的; 直接用銀行回單都可以做賬的??
謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)
老師,小規(guī)模納稅人也可以部分沖紅嗎?
銷售方如果是一般納稅人,開的普票可以部分沖紅嗎?
你好;? 發(fā)票 普票是可以部分紅沖的
小規(guī)模納稅人單張發(fā)票也可以做部分沖紅嗎
你好; 是的; 發(fā)票可以部分紅沖