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已銷售未開票,現(xiàn)在記賬是:借應(yīng)收賬款-未開票,貸主要業(yè)務(wù)收入-未開票,后期開票了再把這個分錄紅沖,按實際開票額記賬。 如果這種情況涉及到跨年應(yīng)該怎么處理?年終結(jié)轉(zhuǎn)時怎么記?第二年需要紅沖未開票的應(yīng)該怎么記?

2022-03-29 09:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-29 09:41

您好,用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶1818 追問 2022-03-29 09:54

我們這種情況先銷售過一段時間再開票像我這樣記可以不?

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齊紅老師 解答 2022-03-29 09:55

您好,是可以的,沒問題

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快賬用戶1818 追問 2022-03-29 09:55

跨年紅沖時把主營業(yè)務(wù)收入換為以前年度損益調(diào)整,其他都按之前的科目記就行是這意思吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-29 10:04

您好,是的,您的理解非常正確

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您好,用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務(wù)收入
2022-03-29
同學(xué)你好 這個可以的
2022-03-01
你好,把未票的這一部分沖銷就可以的,金額寫負數(shù) 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費 然后按照發(fā)票在入賬
2022-11-02
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以 第一個主營業(yè)務(wù)收入也是負數(shù)。
2020-05-08
1.借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費 負數(shù)你結(jié)轉(zhuǎn)成本也重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)啊,那結(jié)轉(zhuǎn)成本 沖掉借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)
2019-09-12
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