你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)。
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,更正申報(bào)2021年4季度增值稅,開過專票和普票,還有未開票收入,那么我的專票部分是不是填寫在第二行,普票部分填寫在第一行,未開票部分+專票+普票合計(jì)填寫在第一欄,未開票部分不單獨(dú)反映?按季度申報(bào),已超45萬(wàn)
老師,小規(guī)模公司,第三季度普票正數(shù)發(fā)票比負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅還多,有也開專票,請(qǐng)問怎么做沖紅多余的部分會(huì)計(jì)分錄?
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬(wàn),未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時(shí)沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請(qǐng)問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬(wàn),未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時(shí)沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請(qǐng)問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?問的是會(huì)計(jì)分錄?正常做會(huì)影響我專票的收入部分
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
老師,2021年付出去2筆車輛評(píng)估費(fèi)無(wú)發(fā)票,請(qǐng)問平賬的話記營(yíng)業(yè)外支出,摘要記清理往來科目還是怎樣寫?
那我學(xué)報(bào)稅 只學(xué)報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅就行了是吧 我目前有一家公司是小規(guī)模的 我先從小規(guī)模報(bào)稅學(xué)起
A 股東 股權(quán)96%,認(rèn)繳96W,暫未實(shí)繳; 現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給 D 股東95%的股權(quán); 1.請(qǐng)問 A 股 東個(gè)稅申報(bào)怎么繳? 2.以實(shí)收資本上的金額 * 持股比例 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)又是什么意思?
老師 預(yù)付款開票怎樣開具才不用交稅
老師,公司章程在哪里看?
老師,提問,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅是用應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資報(bào)個(gè)稅
老師,我司是小規(guī)模企業(yè),從事護(hù)理服務(wù)行業(yè),護(hù)理員工資,護(hù)士,管理人員工資,這些要分別怎么記賬呢, 管理人員我知道是計(jì)入管理費(fèi)用,那護(hù)士和護(hù)理員呢 這個(gè)怎么記賬
老師,如果公司賬戶有走流水的情況,稅務(wù)局現(xiàn)在查,我們就是一個(gè)公司收進(jìn)來就付出了這種情況,可以如實(shí)和稅務(wù)局說嘛?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?都掛在了其他應(yīng)收應(yīng)付款中
你好老師,我公司收到個(gè)人打款過來的收入但是開了發(fā)票給他公司,賬務(wù)上如何處理呢?
老師現(xiàn)在這個(gè)國(guó)補(bǔ)票啥意思都要開發(fā)票