你好 對(duì)的 沒有合同的
老師您比方說我是苗木公司,可以免征增值稅給開建筑公司, 我開局普票 ,老師你說對(duì)于建筑公司一般計(jì)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 ?我們干的是園林綠化 ,開給北京公司,這種抵扣進(jìn)項(xiàng)有比例是吧,按照多少?山東這邊有規(guī)定嗎 ?
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票代開的這個(gè)發(fā)票是購買方可以抵扣,那銷售方是他這個(gè)稅率是按3%開嗎,對(duì)于銷售方來說,普通發(fā)票和專用發(fā)票有什么區(qū)別嗎?
老師,請(qǐng)問一下,公司屬于小規(guī)模納稅人,購買購進(jìn)東西回來,對(duì)方銷售方給我開具的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?
購買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開專票有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵銷項(xiàng)稅額,如果開普通發(fā)票就只能按銷項(xiàng)稅額交增值稅,沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣!老師這個(gè)理解對(duì)嗎?
你好,公司從京東購買家電,用于銷售,開的專票可以抵扣增值稅嗎,這種就沒有合同對(duì)吧
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
購買的能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
你好,生產(chǎn)辦公用的可以抵扣。
以公司名義買的家電,公司在銷售出去
你好,那就可以的,可以抵扣。
不能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
可以的,可以抵扣的,怎么不能抵扣?你們買來是銷售出去的,一般納稅人可以抵扣。