你好同學(xué),你是小規(guī)模企業(yè),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,盡量不要取得專票
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方公司是一般納稅人,現(xiàn)我公司給對(duì)方公司開具了增值稅專用發(fā)票,稅率1%,對(duì)于對(duì)方公司而言,請(qǐng)問對(duì)方公司拿到這專票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷項(xiàng)稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下,公司屬于小規(guī)模納稅人,購(gòu)買購(gòu)進(jìn)東西回來,對(duì)方銷售方給我開具的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?
小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)買東西回來,對(duì)方給我們開,不管開專用發(fā)票與普通發(fā)票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,都是可以做成本費(fèi)用票的。老師這是正確的嘛?是這樣子理解嘛
老師您好,請(qǐng)問一下,我公司是一般納稅人,我公司給事業(yè)單位干工程,我公司給對(duì)方開了增值稅普通發(fā)票,但我公司購(gòu)買材料開進(jìn)來的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以進(jìn)行抵扣嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方公司是一般納稅人,從對(duì)方那里購(gòu)進(jìn)貨物,對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票,可以嗎?
老師,公司沒有員工,必須要給法人發(fā)工資嗎
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤(rùn)是7萬,然后呢,因?yàn)?025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷,就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)未分配利潤(rùn)7萬多來交個(gè)人所得稅分紅呢?
老師,洗車費(fèi)開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該選擇什么選項(xiàng)
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務(wù),平時(shí)需要做發(fā)票入賬處理嗎?我一般只做增值稅抵扣業(yè)務(wù)
老師,員工的月應(yīng)發(fā)工資超過5千,為什么我報(bào)個(gè)稅,有的超過5千工資的員工不需要繳納個(gè)稅呢?他們沒有更新過專項(xiàng)附加扣除,但是也不需要繳納個(gè)稅。我該怎么跟老板解釋,昨天老板還問我來著。
哪個(gè)板塊有講房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳土增稅,增值稅和企業(yè)所得稅的呀,在課程里一直沒找著
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),y前期入錯(cuò)賬,本應(yīng)該入營(yíng)業(yè)外收入,入成了其他專項(xiàng)資金,現(xiàn)在需要調(diào)賬,直接匯算調(diào)整嗎
老師好,我想報(bào)一門財(cái)管,兩個(gè)月還來的及嗎
老師您好,公司目前處于基建階段,去年8月購(gòu)買一套監(jiān)控三千多辦公樓外部使用,同年12月又購(gòu)置了一套一萬元樓內(nèi)使用,兩個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)均計(jì)入在建工程待攤支出,本月要將這兩項(xiàng)合并成一套監(jiān)控設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請(qǐng)問是否可行,主要考慮已過半年多才轉(zhuǎn)固,會(huì)有其他影響嗎
醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作人員對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么操作
我公司屬于小規(guī)模納稅人,銷售產(chǎn)品出去,一定要給客戶開具增值稅普通發(fā)票嗎?可不可以開增值稅專用發(fā)票給客戶呢?
同學(xué),你可以開普票,也可以開專票。
那如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人的話,開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票都是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的是嗎?
同學(xué),你是小規(guī)模納稅人,那么你可以給對(duì)方開普票,也可以開專票,需要根據(jù)對(duì)方的需求開具。如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,那么對(duì)方只能取得普票,因?yàn)樗荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)。
如果我公司是小規(guī)模納稅人,開給對(duì)方客戶開具的是增值稅專用發(fā)票的話,對(duì)方客戶是一般納稅人的,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
是的,同學(xué)理解正確,如果對(duì)方是一般納稅人,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
那如果我公司是一般納稅人,購(gòu)買購(gòu)進(jìn)東西回來,對(duì)方銷售方給我公司開具的是增值稅普通發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
這種情況不可以,你是一般納稅人,你只有取得專票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
同學(xué),滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝。