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購(gòu)買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開專票有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵銷項(xiàng)稅額,如果開普通發(fā)票就只能按銷項(xiàng)稅額交增值稅,沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣!老師這個(gè)理解對(duì)嗎?

2021-11-06 12:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-06 12:31

學(xué)員你好,你的理解完全正確,可否給個(gè)五星好評(píng)?

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學(xué)員你好,你的理解完全正確,可否給個(gè)五星好評(píng)?
2021-11-06
你好,都是真實(shí)業(yè)務(wù)的話,是可以的
2022-02-07
您好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄,銷大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-10-18
你好!你們待抵扣的之前沒有認(rèn)證吧,預(yù)售沒有預(yù)交稅金嗎?
2023-04-26
你好,不是你之前認(rèn)證之后做的是什么?
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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