同學(xué),你好。登錄“國(guó)家稅務(wù)總局**省電子稅務(wù)局”網(wǎng)站,輸入納稅人識(shí)別號(hào),登錄密碼,進(jìn)入首頁, 選擇項(xiàng)目所在地稅務(wù)局進(jìn)入,注意問清是哪個(gè)稅源管理科,選中,拉到最下方,點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入;進(jìn)入操作首頁,點(diǎn)擊左側(cè)“增值稅及附加稅申報(bào)”;滾動(dòng)條下拉到最后, 點(diǎn)擊倒數(shù)第二個(gè),“增值稅預(yù)繳稅款表”下拉點(diǎn)擊第二個(gè)“增值稅預(yù)交稅款表(跨區(qū)報(bào)驗(yàn))”,必須選跨區(qū)報(bào)驗(yàn)這個(gè),否則選擇不了外管證號(hào)。滾動(dòng)條下拉到最后,點(diǎn)擊倒數(shù)第二個(gè),“增值稅預(yù)繳稅款表”下拉點(diǎn)擊第二個(gè)“增值稅預(yù)交稅款表(跨區(qū)報(bào)驗(yàn))”,必須選跨區(qū)報(bào)驗(yàn)這個(gè),否則選擇不了外管證號(hào);點(diǎn)開之后,出彈出選擇外管證的頁面,選擇需要預(yù)繳稅的外管證號(hào);選擇完之后,開始填寫增值稅預(yù)繳稅款表,是否一般計(jì)稅方法,一般納稅人就選“是”;填寫項(xiàng)目編號(hào),也就是合同號(hào)或者合同簽訂日期,項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地址,銷售額(發(fā)票需要開多少銷售額就填多少),預(yù)征稅額系統(tǒng)自動(dòng)算出來,點(diǎn)擊下方的保存按鈕,緊接著點(diǎn)擊“附加稅”,進(jìn)入頁面,季銷售額是否大于30萬,選“是”,稅額也是自動(dòng)生成的,點(diǎn)擊保存,重新回到增值稅預(yù)交稅款表頁面,點(diǎn)擊“上報(bào)”,“繳款”,使用支付寶或**交稅。完成交稅之后,回到首頁,記住一定要選擇第一步時(shí)選擇進(jìn)入的稅務(wù)局管理科,否則打印不了稅票。 點(diǎn)擊“證明開具”,進(jìn)入頁面點(diǎn)擊左側(cè)“開具稅收完稅證明(表格式)”稅款所屬期間,選當(dāng)月1號(hào)-31號(hào)(或30號(hào)),一定要選全月,開具日期也必須選全月,點(diǎn)擊查詢,找到交稅信息,打印即可。注意:選擇所在地稅務(wù)局進(jìn)入,選錯(cuò)報(bào)驗(yàn)地稅交不上。
工程項(xiàng)目在異地,這個(gè)異地也需要繳稅,是不是在電子稅務(wù)局就可以異地繳稅?不用去項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局繳納?之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月月初去異地稅務(wù)局繳納,我就很疑惑,這個(gè)不是可以網(wǎng)上整嗎?
老師,異地預(yù)繳稅款交完之后,要去項(xiàng)目地辦理反饋,對(duì)嗎?電子稅務(wù)局可以辦理嗎?
在四川電子稅局上異地預(yù)繳增值稅可以不用報(bào)驗(yàn)經(jīng)辦人身份申報(bào)預(yù)交嗎?如果用財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份申報(bào)的話會(huì)交到企業(yè)所在地的稅局去嗎?
異地預(yù)繳的個(gè)稅需要在異地的個(gè)稅系統(tǒng)上全員申報(bào),那個(gè)稅是不是也是在異地個(gè)稅系統(tǒng)繳納,公司注冊(cè)地稅務(wù)上需要做什么操作嗎
異地預(yù)繳稅款可以,不用員工到異地稅務(wù)局辦理嗎? 我司在電腦上操作嗎?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
這個(gè)整個(gè)異地預(yù)繳的過程嗎? 以前的流程是:我司在當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局打印跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,拿著這個(gè)報(bào)告還有網(wǎng)上打印的預(yù)繳增值稅附加稅表,去異地稅務(wù)局大廳交稅對(duì)嗎
你好 是的 按照以前的也可以 具體看當(dāng)?shù)囟惥至?xí)慣吧
以前打印跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,目的也是去項(xiàng)目部所在稅務(wù)局大廳預(yù)繳, 現(xiàn)在直接登錄當(dāng)?shù)仨?xiàng)目部電子稅務(wù)局預(yù)繳就可以了對(duì)吧
你好同學(xué),可以試一下的網(wǎng)上操作更加簡(jiǎn)便