你好。 借:應(yīng)收帳款108480 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入96000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)12480 借:銀行存款40000 貸:應(yīng)收帳款40000
2.某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價(jià)500元,計(jì)50000元;B產(chǎn)品200件,單價(jià)150元,計(jì)30000元。銷(xiāo)項(xiàng)增值稅共計(jì)10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷(xiāo)售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,計(jì)100000元,銷(xiāo)項(xiàng)增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷(xiāo)售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,計(jì)150000元,銷(xiāo)項(xiàng)增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
銷(xiāo)售給華清工廠a產(chǎn)品400件,@240元,增值稅稅率為17%收到貨款40000元,其余款項(xiàng)暫欠,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄以及明細(xì)怎么列
資料:佳興工廠2006年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1、銷(xiāo)售給華清工廠A產(chǎn)品400件,單價(jià)240元,增值稅稅率為17%,收到貨款40000元,其余款項(xiàng)暫欠。2、以銀行存款支付本月銷(xiāo)售產(chǎn)品的廣告費(fèi)15000元。3、銷(xiāo)售給本市某企業(yè)甲材料400kg,單價(jià)35元,增值稅稅率為17%,款項(xiàng)收到存入銀行。4、以現(xiàn)金支付由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的銷(xiāo)售產(chǎn)品的運(yùn)雜費(fèi)3000o元。5、月末,結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)產(chǎn)品的成本。其中A產(chǎn)品的單位成本為115元。6、月末,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的有關(guān)的銷(xiāo)售稅金4000元。7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)已售甲材料的成本。其單位成本為20元/kg.必要求:根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄
資料:佳興工廠2006年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1、銷(xiāo)售給華清工廠A產(chǎn)品400件,單價(jià)240元,增值稅稅率為17%,收到貨款40000元,其余款項(xiàng)暫欠。2、以銀行存款支付本月銷(xiāo)售產(chǎn)品的廣告費(fèi)15000元。3、銷(xiāo)售給本市某企業(yè)甲材料400kg,單價(jià)35元,增值稅稅率為17%,款項(xiàng)收到存入銀行。4、以現(xiàn)金支付由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的銷(xiāo)售產(chǎn)品的運(yùn)雜費(fèi)3000o元。5、月末,結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)產(chǎn)品的成本。其中A產(chǎn)品的單位成本為115元。6、月末,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的有關(guān)的銷(xiāo)售稅金4000元。7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)已售甲材料的成本。其單位成本為20元/kg.必要求:根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄
資料:佳興工廠2021年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下1、銷(xiāo)售給華清工廠A產(chǎn)品400件,0240元,增值稅稅率為13%,收到貨款40000元,其余款項(xiàng)暫欠。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?