你好 1 借,銀行存款904000 貸,主營業(yè)務收入A50000 貸,主營業(yè)務收入B30000 貸,應交稅費一應增銷10400 2 借,應收賬款113000 貸,主營業(yè)務收入100000 貸,應交稅費一應增銷13000 3 借,銀行存款100000 借,應收賬款69500 貸,主營業(yè)務收入150000 貸,應交稅費一應增銷19500 4 借,銷售費用100000 貸,銀行存款100000 5 借,銷售費用200 貸,庫存現(xiàn)金200
1.某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)銷售給甲企業(yè)A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計10400元。貸款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產品200件,單價500元,計10000元,銷項增值稅13000元。貸款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到10000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
2.某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)銷售給甲企業(yè)A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
工業(yè)企業(yè)為一般納人,半カ13x,2019年5月發(fā)生下列經濟業(yè)務1)銷售給甲企業(yè)A產品100件,單價500元,計50000元;B產200件,單價150元,計3000元,肖項增值共計10400元。貨教收到,存入氧行(2)銷售給乙企業(yè)A產品200件,單價500元,計10000元,銷項增值13000元。貨軟尚收(3)銷售給甲企業(yè)B產品300件,單價500元,計15000元,銷項増值19500元。貨教收到10000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存教支付告貨10000(5)以現(xiàn)全支付達貨運200元要求:據上述經済業(yè)務協(xié)利會計分錄。
.某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)銷售給甲企業(yè)A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
32、某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,稅率為13%。2019年5月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)銷售給甲企業(yè)A產品100件,單價500元,50000元;B產品200,單價150元,計30000元。銷項增值稅其計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業(yè)務會計分錄。
請問,12月份開的專票,說是超過3個月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個人所得稅,客戶自行申報可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產計稅基礎填什么數?資產原值嗎?
老師個體戶賣調料的庫存300多萬算大嗎
沒有發(fā)票的固定資產折舊在所得稅匯算時是不是應該調增,如果應該調增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產稅