你好,分錄如下 1.借:銀行存款 40000 應收賬款 72320 貸:主營業(yè)務收入 96000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)16320 2.借:銷售費用 15000 貸:銀行存款 15000 3.借:銀行存款 16380 貸:其他業(yè)務收入 14000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2380 4.借:銷售費用 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 5.借:主營業(yè)務成本 46000 貸:庫存商品 46000 6.借:本年利潤 4000 貸:稅金及附加 4000 7.借:其他業(yè)務成本 8000 貸:原材料 8000
資料:佳興工廠2006年12月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:1、銷售給華清工廠A產(chǎn)品400件,單價240元,增值稅稅率為17%,收到貨款40000元,其余款項暫欠。2、以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的廣告費15000元。3、銷售給本市某企業(yè)甲材料400kg,單價35元,增值稅稅率為17%,款項收到存入銀行。4、以現(xiàn)金支付由本企業(yè)負擔的銷售產(chǎn)品的運雜費3000o元。5、月末,結轉已銷產(chǎn)品的成本。其中A產(chǎn)品的單位成本為115元。6、月末,計算并結轉應由本月負擔的有關的銷售稅金4000元。7、月末,結轉已售甲材料的成本。其單位成本為20元/kg.必要求:根據(jù)以上資料編制會計分錄
資料:佳興工廠2006年12月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:1、銷售給華清工廠A產(chǎn)品400件,單價240元,增值稅稅率為17%,收到貨款40000元,其余款項暫欠。2、以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的廣告費15000元。3、銷售給本市某企業(yè)甲材料400kg,單價35元,增值稅稅率為17%,款項收到存入銀行。4、以現(xiàn)金支付由本企業(yè)負擔的銷售產(chǎn)品的運雜費3000o元。5、月末,結轉已銷產(chǎn)品的成本。其中A產(chǎn)品的單位成本為115元。6、月末,計算并結轉應由本月負擔的有關的銷售稅金4000元。7、月末,結轉已售甲材料的成本。其單位成本為20元/kg.必要求:根據(jù)以上資料編制會計分錄
1、銷售給華清工廠A產(chǎn)品400件,@240元增值稅稅率為17%,收到貨款40000元,其余款項暫欠。其中A產(chǎn)品的單位成本為115元。以現(xiàn)金支付由本企業(yè)負擔的銷售產(chǎn)品的運雜費3000To
資料:吉惠汽車公司2015年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1、5月1日,銷售A產(chǎn)品500件,每件200元,增值稅稅率17%,貸款已收到存入銀行。2、5月4日,收到上月新月工廠所欠貨款5000元,存入銀行。3、5月10日,銷售給新月工廠A產(chǎn)品200件,每件售價200元,B產(chǎn)品100件,每件售價100元,增值稅稅率為17%,對方用商業(yè)匯票支付。4、5月13日,銷售甲材料5000千克,每千克2元,增值稅稅率為17%,款項已收到并存入銀行。5、5月15日,用庫存現(xiàn)金支付銷售兩種產(chǎn)品的廣告費2000元。6、5月26日,結轉本月銷售材料成本7500元。7、5月27日,結轉本月銷售兩種產(chǎn)品成本,A產(chǎn)品單位成本為180元,B產(chǎn)品單位成本為75元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。(20分)
資料:吉惠汽車公司2015年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1、5月1日,銷售A產(chǎn)品500件,每件200元,增值稅稅率17%,貸款已收到存入銀行。2、5月4日,收到上月新月工廠所欠貨款5000元,存入銀行。3、5月10日,銷售給新月工廠A產(chǎn)品200件,每件售價200元,B產(chǎn)品100件,每件售價100元,增值稅稅率為17%,對方用商業(yè)匯票支付。4、5月13日,銷售甲材料5000千克,每千克2元,增值稅稅率為17%,款項已收到并存入銀行。5、5月15日,用庫存現(xiàn)金支付銷售兩種產(chǎn)品的廣告費2000元。6、5月26日,結轉本月銷售材料成本7500元。7、5月27日,結轉本月銷售兩種產(chǎn)品成本,A產(chǎn)品單位成本為180元,B產(chǎn)品單位成本為75元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。(20分)
老師,我司是建筑勞務公司,當?shù)亟ㄖ痉职膭趧眨瑢Ψ焦竞臀覀兪且粋€區(qū)域的,但是活跨區(qū)域了,這樣也要開外經(jīng)證嗎?
老師好!單位參保登記,第一次給工人交保險新增人員怎么直接填不了?另外險種那沒有信息
我公司分包給乙公司工程,合同約定給我公司開9的發(fā)票,現(xiàn)在乙方只能給我方開1%的發(fā)票,乙方也愿意承擔稅差8個點了,我公司咋樣做賬務處理了?咋樣才能補回8的稅點了?
外籍人員勞務費需要稅后5000,那稅前多少呢?
員工出差住酒店,收到專票抵扣稅額在電子稅務局,附表二:1欄和2欄填寫抵扣稅額嗎
小規(guī)模納稅人使用的固定資產(chǎn),使用過的舊的固定資產(chǎn)不是應該減按2%怎么1%呀?
股東由夫妻二人變更到一人,認繳資金由100萬繳資到2萬,會有哪些稅呢?
滴滴票能在電子稅務局里面勾選認證嗎?
有限公司召開臨時股東會,代表1/10以上表決權的股東,這怎么理解?是指出資額比例嗎
老師,進項稅轉出的賬務如何處理