你好,你有服務(wù)的經(jīng)營范圍嗎?如果有的話,找你稅務(wù)局給你增加上。
我公司電子稅務(wù)局上稅費種核定信息里核定了兩種增值稅一種是商業(yè)的增值稅一種是有形動產(chǎn)租賃增值稅,這兩種都核定的是3%的征收率,但是公司對外開的租賃發(fā)票能開13%的,這樣也可以嗎
電子稅務(wù)局,稅費認定征收項目 只有咨詢服務(wù)6%, 那么開發(fā)票,只能開咨詢服務(wù)。 如果要開食品13%,需要到稅務(wù)局窗口進行,增加稅費認定嗎? 還是稅控盤直接開票
小微企業(yè),主要批發(fā)零售醫(yī)療器械,之前幾個月都是開的13個點的增值稅發(fā)票。這個月我們幫助客戶發(fā)貨,包裝及售后,客戶給我們服務(wù)費,需要我們開發(fā)票,我問了稅務(wù)局,她說先在電子稅務(wù)局一證一碼中增加附行業(yè),我看里面的明細分類,不知道選哪個行業(yè)?還有讓核定稅種,稅種寫服務(wù)費?
我公司是汽車銷售公司,賣價48萬(車開35萬)其他就是按揭服務(wù)費、辦理抵押服務(wù)費、上牌費、銀行定位服務(wù)費、聯(lián)合通服務(wù)費,都是服務(wù)費可能會有10萬(這些是6個點的增值稅或者普票開到我公司。然后這個我們要怎么開發(fā)票給客戶
我看我公司電子稅務(wù)局主要核定的稅種有:增值稅13%的銷售,沒有服務(wù)費的稅種核定,我是否就不能開服務(wù)費發(fā)票,需要怎么處理才能開到服務(wù)費發(fā)票呢?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
增加這個票種認定就可以的。
必須要求稅務(wù)局現(xiàn)場辦理嗎
你好,你有這個經(jīng)營范圍嗎?