你好 先到稅務(wù)局去修改稅費種認(rèn)定,增加一個稅費種,帶盤過去,你如果直接開,到時申報時,報表那一欄是灰色,填不了
老師想咨詢一下,公司多了一項服務(wù)圖書借閱服務(wù),工商營業(yè)范圍也更新了,稅務(wù)局也備案了,然后新服務(wù)要開票,還需要稅務(wù)局什么認(rèn)定嗎?還是直接開票系統(tǒng)增加新名稱就行
老師,公司營業(yè)執(zhí)照增加了貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 報關(guān)等項目 工商局執(zhí)照已經(jīng)拿到 公司有國際貨運代理服務(wù)業(yè)務(wù)開票的話 需要在電子稅務(wù)局核定稅種等稅種審核完在開票嗎?還是直接開票就可以 怎么操作呢流程
電子稅務(wù)局,稅費認(rèn)定征收項目 只有咨詢服務(wù)6%, 那么開發(fā)票,只能開咨詢服務(wù)。 如果要開食品13%,需要到稅務(wù)局窗口進(jìn)行,增加稅費認(rèn)定嗎? 還是稅控盤直接開票
稅費總認(rèn)定信息電子稅務(wù)局當(dāng)中,增值稅來說,征收品目有專業(yè)技術(shù)服務(wù),是6%,商業(yè)是13%,我只能開這兩個稅目的增值稅發(fā)票嗎?
收到稅局的電話,說我們?nèi)ツ瓴环涎邪l(fā)費用加計扣除的條件,原因是我們?nèi)ツ暧幸还P服務(wù)收入,所以認(rèn)為我們22年屬于商業(yè)服務(wù)業(yè),不符合享受優(yōu)惠政策,發(fā)票開的是*其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)費,我們企業(yè)提供的是跟我們產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),前會計開錯了,我們還做了稅審報告了,22年我們主要都在產(chǎn)品研發(fā),今年下半年才拿到注冊證,所以22年沒有收入,只有這一筆幾千塊的服務(wù)費收入?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們?nèi)窠?jīng)濟行業(yè)分類自行匹配,然后解釋說明,現(xiàn)在怎么弄呢
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現(xiàn)在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質(zhì)、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
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