你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模的?
個(gè)獨(dú)企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)包含國(guó)內(nèi)運(yùn)輸代理,但是 票種核定為;有形動(dòng)產(chǎn)租賃,現(xiàn)需要開發(fā)票:國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理費(fèi) 稅率都一樣可以嗎?不可以的話是在網(wǎng)廳辦理還是去稅務(wù)局增加核定稅種,謝謝
我公司電子稅務(wù)局上稅費(fèi)種核定信息里核定了兩種增值稅一種是商業(yè)的增值稅一種是有形動(dòng)產(chǎn)租賃增值稅,這兩種都核定的是3%的征收率,但是公司對(duì)外開的租賃發(fā)票能開13%的,這樣也可以嗎
電子稅務(wù)局里增值稅的稅種核定的征收建筑工程機(jī)械與設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃但是費(fèi)種核定確實(shí)像圖片里這樣 ,會(huì)影響我報(bào)增值稅嗎
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請(qǐng)問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
我看我公司電子稅務(wù)局主要核定的稅種有:增值稅13%的銷售,沒有服務(wù)費(fèi)的稅種核定,我是否就不能開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要怎么處理才能開到服務(wù)費(fèi)發(fā)票呢?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
一般納稅人
小規(guī)模的看征收率,一般納稅人的看稅率,你是一般納稅人,按照稅率13%可以的。