現(xiàn)金折扣的分錄: 企業(yè)賒銷商品時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 折扣期內(nèi)收款時: 借:銀行存款 ? ? ? ?財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款

老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
老師,我司銷售商品,貨物已經(jīng)發(fā)出,還未開票給對方,請問要怎么做賬?
老師好,銷售貨物,給對方企業(yè)2%的現(xiàn)金折扣,不給開發(fā)票行嗎,一般納稅人
老師,我司和B公司簽訂了120萬的銷售合同,也給對方開具發(fā)票了,現(xiàn)在由于銷售質(zhì)量問題,公司提出給他現(xiàn)金折扣10萬,請問現(xiàn)在怎么做賬
老師,你好,請問我公司銷售貨物,給對方的現(xiàn)金折扣要怎么做賬,怎么開發(fā)票
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護(hù),每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
老師,你這個處理是舊準(zhǔn)則的吧,新準(zhǔn)則好像不是這樣處理的
同學(xué)你好 目前還是計入在財務(wù)費用下面的