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老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?

2020-10-15 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 09:22

你開信息表就可以 對方開負數(shù)發(fā)票 是的

頭像
快賬用戶8955 追問 2020-10-15 09:28

我這邊在我的發(fā)票開具系統(tǒng)里面調(diào)信息表,然后讓對方再開一張負數(shù)發(fā)票過來嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-15 09:44

你是購買方的是的

頭像
快賬用戶8955 追問 2020-10-15 14:51

那我這邊怎么做賬務(wù)處理呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-15 14:54

借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出

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你開信息表就可以 對方開負數(shù)發(fā)票 是的
2020-10-15
你好,按折扣后的金額做收入和稅金就行
2023-11-30
直接全額紅沖,再開正確的金額
2022-03-07
你好,現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)就可以借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2020-12-31
?你好;? ? 沒有抵扣 ;直接退發(fā)票給你銷售方; 銷售方選擇未抵扣處理開紅字信息表開紅字發(fā)票即可? ?;? ? ? 開了紅字發(fā)票 就不能去抵扣上月的藍字發(fā)票了? ?
2022-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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