你好,同學(xué)沒有看到圖片呢。
老師,請問做賬務(wù)調(diào)整,把以前年度的個人所得稅滯納金由應(yīng)交稅款調(diào)整為支出這樣的做法正確嗎?我想請問一下小規(guī)模納稅人該怎么查看是按月申報還是按季度申報
老師好,請問小規(guī)模納稅人如下圖分錄調(diào)整的正確嗎?
請問老師,我家是小規(guī)模納稅人,這個銷項稅的分錄做得對不對?可以做正確的分錄給我嗎?
請問老師,公司(一般納稅人)買一輛轎車,發(fā)票如下,我做的分錄(如圖)正確嗎?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,請問這些分錄用得正確嗎?
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標(biāo)利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
2021年支付辭退補償金 借:營業(yè)外支出-罰金 貸:銀行存款。 2022年調(diào)賬:借:應(yīng)付職工薪酬-離職補償金 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬-離職補償金。 請問老師這筆調(diào)賬分錄對嗎?
同學(xué),你首先先看一下你這個憑證,你調(diào)整的憑證相當(dāng)于沒做。
你是不是想通過應(yīng)付職工薪酬去調(diào)整你2021年做的那個科目呀?
是的,2021年做的借:營業(yè)外支出是錯的,應(yīng)該借:應(yīng)付職工薪酬一離職補償金,現(xiàn)在跨年了怎么調(diào)呀
你先反沖去年的憑證,借銀行存款貸利潤,分配未分配利潤。
然后正常做,借利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
原憑證是借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款,反沖時借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤,老師反沖時憑證和原憑證科目不一致為什么?不應(yīng)該是把原憑證紅字做一遍嗎?
你好同學(xué),因為跨年了,所以得用利潤分配,未分配利潤去代替營業(yè)外支出那個科目。