你好 繳納了多少填寫多少 沒繳納的填寫0
老師:現(xiàn)在企業(yè)享受延緩交稅政策,請問增值稅申報(bào)表中,第30欄填寫《本期繳納上期應(yīng)納稅額》欄,應(yīng)該怎樣填寫
已經(jīng)繳納的增值稅,由于緩交政策退回后,增值稅申報(bào)表的30欄怎么填寫
老師你好,增值稅緩交政策,4月份把1月份交的2021年4月份緩交的增值稅部分退回了,這個(gè)月報(bào)稅報(bào)表怎么填
1月繳納增值稅,申報(bào)主表30行已記繳納冰申報(bào),4月稅務(wù)要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報(bào)表怎么反應(yīng)這筆退稅呢?
制造業(yè)增值稅緩繳部分交了,之后緩繳政策延期,交的又退回了,退回來的稅需要在增值稅申報(bào)表中哪個(gè)表填寫?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛