應(yīng)該在30欄里面減去的,但是這里修改不了了,你就不要調(diào)整了,不用做。
已經(jīng)繳納的增值稅,由于緩交政策退回后,增值稅申報表的30欄怎么填寫
老師你好,增值稅緩交政策,4月份把1月份交的2021年4月份緩交的增值稅部分退回了,這個月報稅報表怎么填
享受延期繳稅,以前交的稅又退回來了,一般納稅人申報增值稅表時退的稅填在哪里?
制造業(yè)增值稅緩繳部分交了,之后緩繳政策延期,交的又退回了,退回來的稅需要在增值稅申報表中哪個表填寫?
你好,老師,之前交過的增值稅,國家說可以延緩交,然后給退了!這退回的增值稅,增值稅申報表改怎么填?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術(shù)服務(wù)費,會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險,但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報表中工會經(jīng)費支出填哪個數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時,發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費填錯了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計準則需要調(diào)2024年的報表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費支出1萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息支出1萬; 同時從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財務(wù)費用-利息支出400萬, 以上三筆費用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當月不攤,那要等到什么時間攤??
老師你好,我正在報一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報,年報的主表數(shù)據(jù)是自動出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報了數(shù),第四季度0,年報出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
本期繳納上期應(yīng)納稅額嗎,我這個月可以用交的稅減退的稅,余額填到30行嗎?要不怎么跟賬上保持一致?
不用的,這個30行你填寫不填寫,它不影響的,不影響你交稅。
32行的期末未繳稅額不應(yīng)該跟賬上一致嗎?
這個可以不一致的很多,她30藍根本就不填寫。
就你這個30藍不應(yīng)該大于你的25欄,他填寫不了負數(shù)。