1.購進(jìn)建材不含稅金額=117/13%=900萬元 含稅金額=900+117=1017萬元 2.占900/1300*100%=69.23% 3.需要購進(jìn)建材不含稅金額為6500*69.23%=4500萬元
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項等于當(dāng)期進(jìn)項額,(1)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預(yù)計需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年4月出口銷售額1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元(不含增值稅),為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得專用發(fā)票,注明金額為1500萬元,進(jìn)項稅額195萬元(進(jìn)項稅額符合規(guī)定已勾選抵扣)已知該企業(yè)生產(chǎn)銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%,計算該企業(yè)四月出口退稅應(yīng)退稅。
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進(jìn)紙原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額銷項稅額及應(yīng)納增值稅稅額
某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當(dāng)月抵扣該項進(jìn)項稅額。當(dāng)年4月,該企業(yè)將2月購進(jìn)的原材料全部用于集體福利,當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購進(jìn)貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅售價2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項稅額為()萬元。4、購進(jìn)原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項稅額為()萬元。5、購進(jìn)大型生產(chǎn)線,專用發(fā)票上注明不含稅金額2000萬元,稅率13%。同時取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票上注明不含稅金額20000元,稅率9%。第五個業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項稅額為()萬元。
老師廠區(qū)圍墻長165米,高2.2米,車間周圍圍一圈磚,周長252米.圍的高度是1.2米,兩個項目同時施工用紅磚金額20780元,這我應(yīng)該怎么分配
老師你好,埃爾法小車,23年12月份買的,1020530.98元。殘值率是51026.55元,折舊646336.27元,老板現(xiàn)在要賣掉,讓我算需要交多少錢的稅,老師麻煩你幫我算一下,公式告訴我怎么算的
老師,早上好 能不能請教你幾個問題 公司成本 電費(fèi) 工資 設(shè)備公攤怎么核算呢
不是單位的車,但是是自己的員工,開了一張專票維修費(fèi),后面是不是需要附租車合同
請問 買方為香港A公司,買方指定收貨人 為國內(nèi)B公司,產(chǎn)品出口到青島綜保區(qū) 實際收貨人為國內(nèi)B公司,提運(yùn)單的境外收貨人及地址是填寫買方指定收貨人國內(nèi)B公司
建筑業(yè),獨立核算的分公司,能開應(yīng)稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開,總公司不參與項目
老師好:想咨詢下,針對會計差錯更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?