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某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年4月出口銷售額1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元(不含增值稅),為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得專用發(fā)票,注明金額為1500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額195萬元(進(jìn)項(xiàng)稅額符合規(guī)定已勾選抵扣)已知該企業(yè)生產(chǎn)銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%,計(jì)算該企業(yè)四月出口退稅應(yīng)退稅。

2022-05-13 15:42
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-13 15:55

不得免征和抵扣稅額=1000*(13%-9%)=40 應(yīng)納稅額=300*0.13-(195-40)=-116 免抵退稅額=1000*9%=90 應(yīng)退稅額=90

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不得免征和抵扣稅額=1000*(13%-9%)=40 應(yīng)納稅額=300*0.13-(195-40)=-116 免抵退稅額=1000*9%=90 應(yīng)退稅額=90
2022-05-13
1.當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額=1000*(13%-9%)=40 2.當(dāng)期應(yīng)納稅額=300*13%-(195-40)=-116 3.當(dāng)期免抵退稅額=1000*9%=90 4.?當(dāng)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)? ?有退稅額? ? (2和3的絕對(duì)值? 當(dāng)期應(yīng)退稅額取小值? )即當(dāng)期應(yīng)退稅額90
2021-04-28
你好,該企業(yè)四月出口退稅留底稅額是多少?
2022-05-25
不得免征和抵扣稅額 = 出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×(出口貨物適用稅率 - 出口貨物退稅率) 即:2000*13萬元) 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額 = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 - (當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 銷項(xiàng)稅額 = 800×13% = 104(萬元) 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 = 598 萬元 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額 = 40 萬元 則:當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額 = 104 - (598 - 40) = -454(萬元) 由于當(dāng)期期末留抵稅額 454 萬元>當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵退稅額 = 出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率 即:2000*11萬元) 所以該公司當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅 220 萬元。
2024-07-23
你好 1、8月1日以銀行存款2 400 000元購入一項(xiàng)土地使用權(quán)(不考慮增值稅因素),該土地使用權(quán)的使用年限為60年。 借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款? 2、8月6日向乙公司銷售M產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為2.5萬元(不含增值稅),成本為2萬元;由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開具了增值稅專用發(fā)票,其適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已發(fā)出,至本月末款項(xiàng)未收到,該項(xiàng)銷售符合收入確認(rèn)條件。該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2023-05-11
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