同學(xué)您好 當(dāng)期應(yīng)繳納消費稅=113/(1%2B13%)*10%=10萬元
2、甲企業(yè)是一家高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,為增值稅一般納稅人。本年10月甲企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2000元、增值稅260元;委托乙企業(yè)將其加工成4個高爾夫球包,支付加工費8000元、增值稅1040元,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。乙企業(yè)同類高爾夫球包不含稅銷售價格為1500元/個。甲企業(yè)收回時,乙企業(yè)代收代繳了消費稅。(2)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿3把對外銷售,取得不含稅銷售收入12000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿5把贊助給高爾夫球大賽。(3)將自產(chǎn)的B型高爾夫球桿1把移送至非獨立核算門市部銷售,當(dāng)月門市部對外銷售了2把,取得價稅合計金額22600元。其他相關(guān)資料:高爾夫球及球具消費稅稅率為10%,成本利潤率為10%;上述相關(guān)票據(jù)均已經(jīng)過比對認(rèn)證。工作要求(1)計算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅;(2)計算甲企業(yè)應(yīng)自行繳納的消費稅。
1.某高爾夫球具廠接受某俱樂部委托加工一批高爾夫球具1套,俱樂部提供主要材料不含稅成本8000元,球具廠收取含稅加工費和代墊輔料費2808元,若該高爾夫球具廠當(dāng)月銷售高爾夫球具三批,分別為200000元,10套;430000元,20套;450000元,20套,消費稅稅率10%。(1)該高爾夫球具廠代收代繳的消費稅是多少?(2)若球具廠沒有同類球具的銷售價格,該高爾夫球具廠代扣代繳的消費稅又該如何計算?
某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨立核算的門市部,2020年10月份該廠將生產(chǎn)的一批成本價為70萬元的高爾夫球具移送門市部,門市部將其中的80%對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元。已知高爾夫球具的消費稅稅率為10%,成本利潤率10%,增值稅稅率為13%。計算該廠當(dāng)期應(yīng)納消費稅多少萬元?
某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨立核算的門市部,2021年10月份該廠將生產(chǎn)的一批成本價為70萬元的高爾夫球具移送門市部,門市部將其中的80%對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元。已知高爾夫球具的消費稅稅率為10%,成本利潤率10%,增值稅稅率為13%。計算該廠當(dāng)期應(yīng)納消費稅多少萬元
計算題甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠商,為增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:業(yè)務(wù)1:購進(jìn)一批生產(chǎn)高爾夫球原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元,增值稅稅額1.3萬元,生產(chǎn)高爾夫球后銷售給乙企業(yè),收到不含稅價款25萬元;業(yè)務(wù)2:購進(jìn)高爾夫球桿原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價款120萬元,增值稅稅額15.6萬元;業(yè)務(wù)3:銷售高爾夫球桿給丙企業(yè),收到含稅銷售金額300萬元。(注:增值稅稅率為13%,高爾夫球及球具消費稅稅率為10%)問:2020年3月甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅和增值稅分別為多少?(小數(shù)點保留兩位)
老師,請問一下,快遞公司收到賠付客戶的賠付商品的專項發(fā)票,可以進(jìn)行進(jìn)項抵扣嗎?
公司汽車管理亂,加油7000元沒有小票,用對加油卡對賬單做附件可以嗎?
老師,我們有個供應(yīng)商是小規(guī)模,開的票通常是3%的專票,這次看到有一項是1%的維修服務(wù),還能這樣開票嗎
進(jìn)項票有留底,想開銷項票的品名和進(jìn)項不符,下個月相符的進(jìn)項才有,可以先開票不
老師,員工的工傷賠償要交個稅嗎
老師,想問一下,我們是工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,我們這個要交稅的話是,比如我們是銷貨100塊,進(jìn)貨90塊,我們是用100塊來乘以那個1%的稅率,還是用那個100-90等于10塊來乘以那個稅率呢?
老師,請問一下養(yǎng)魚賣魚的公司,購進(jìn)飼料入什么費用?還是成本?還是原材料材料采購什么的哦?
老師就是那你說的管理費用是管理費用下應(yīng)付職工薪酬下的福利費嗎?還是直接計入管理費用福利費?
有沒有老師經(jīng)手外匯的,收外幣有美元 港幣 我們要開設(shè)外幣賬戶嗎,匯率從哪看,結(jié)匯需要注意什么
工會經(jīng)費的錢是工會出的嗎?